证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2021-019
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于续聘 2021 年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
注册会计师 1,859 人
上年末执业人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计
737 人
师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,房地产业,建筑
2020 年上市公 业,电力、热力、燃气及水生产和供应
业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
司(含 A、B 股)
审计情况 涉及主要行业 文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务
业,水利、环境和公共设施管理业,科
学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综
合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。
(二)项目成员信息
1.人员信息
何时成为 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市
项目组成员 姓名 注册会计 事上市公司 本所执业 本公司提供 公司审计报告情况
师 审计 审计服务
2020 年度,签署三维通
信、泰林生物、炬华科技、
三维股份、新化股份等上
项目合伙人 金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2019 年 市公司 2019 年度审计报
告;
2019 年度,签署三维通
信等上市公司 2018 年度
审计报告;
金晨希 同上 同上 同上 同上 同上
2020 年度,签署三维通
签字注册会 信等上市公司 2019 年度
计师 卜刚军 2007 年 2007 年 2007 年 2010 年 审计报告;
2019 年度,签署方正电
机等上市公司 2018 年度
审计报告;
2018 年度,复核浙江盾
安人工环境股份有限公
司等上市公司 2017 年度
审计报告;
2019 年度,复核浙江盾
质量控制复 张建华 1998 年 1999 年 2011 年 2019 年 安人工环境股份有限公
核人 司等上市公司 2018 年度
审计报告;
2020 年度,复核浙江盾
安人工环境股份有限公
司等上市公司 2019 年度
审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
公司 2020 年支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用人民币70 万元,内部控制审计费用人民币 20 万元。
2021 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致,主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验、级别以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)有执行审计业务的人员,在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形