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600884 沪市 杉杉股份


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杉杉股份:杉杉股份关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2023-04-20

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证券代码:600884        证券简称:杉杉股份      公告编号:临 2023-028
        宁波杉杉股份有限公司

    关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

      拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1.基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信”)由潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

  立信 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29
亿元,证券业务收入 15.65 亿元。

  2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 7.19 亿
元,本公司同行业上市公司审计客户 57 家。

    2.投资者保护能力

  截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。


      近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲  被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁)  诉讼(仲裁)金          诉讼(仲裁)结果

 裁)人        人          事件          额

 投资者  金亚科技、周  2014 年报  预计 4,500 万元  连带责任,立信投保的职业保险足以覆
          旭辉、立信                                盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

                                                      一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月
          保千里、东北  2015 年重组、                30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券
 投资者  证券、银信评  2015 年报、        80 万元  虚假陈述行为对投资者所负债务的15%
          估、立信等    2016 年报                  承担补充赔偿责任,立信投保的职业保
                                                      险足以覆盖赔偿金额。

 投资者  新亿股份、立    年度报告        17.43 万元  案件已经开庭, 尚未判决,立信投保
              信等                                  的职业保险足以覆盖赔偿金额。

          柏堡龙、立信、

          国信证券、中  IPO 和年度                  案件尚未开庭,立信投保的职业保险足
 投资者  兴财光华、广      报告        未统计    以覆盖赔偿金额。

          东信达律师事

            务所等

          龙力生物、华                              案件尚未开庭,立信投保的职业保险足
 投资者  英证券、立信    年度报告      未统计    以覆盖赔偿金额。

              等

          神州长城、陈                              案件尚未判决,立信投保的职业保险足
 投资者  略、李尔龙、    年度报告      未统计    以覆盖赔偿金额。

            立信等

        3.诚信记录

      立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30

  次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

        (二)项目信息

        1.基本信息

                                  注册会计师执    开始从事上市  开始在本所执  开始为本公司提

          项目          姓名

                                      业时间      公司审计时间      业时间      供审计服务时间

    项目合伙人      乔琪            1999 年        1999 年        2002 年        2022 年

    签字注册会计师  俞春毅          2015 年        2015 年        2015 年        2023 年

    质量控制复核人  王许            2005 年        2005 年        2005 年        2023 年

      (1)项目合伙人近三年从业情况:

      姓名:乔琪

          时间                    上市公司名称                            职务

    2022 年            恒玄科技(上海)股份有限公司          项目合伙人


      时间                    上市公司名称                            职务

2022 年            北京神州泰岳软件股份有限公司          项目合伙人

2022 年            江苏卓胜微电子股份有限公司            项目合伙人

2022 年            裕太微电子股份有限公司                项目合伙人

2022 年            宁波杉杉股份有限公司                  项目合伙人

2022 年            上海安路信息科技股份有限公司          项目合伙人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

  姓名:俞春毅

        时间                      上市公司名称                          职务

    2020 年-2022 年          湖南杉杉能源科技股份有限公司      签字会计师

  (3)质量控制复核人近三年从业情况:

  姓名:王许

      时间                    上市公司名称                            职务

2020 年-2021 年    龙元建设集团股份有限公司              项目合伙人

2020 年            上海美迪西生物医药股份有限公司        项目合伙人

2020 年-2021 年    江苏恒辉安防股份有限公司              项目合伙人

2020 年-2022 年    上海霍普建筑设计事务所股份有限公司    项目合伙人

2020 年-2022 年    江苏海力风电设备科技股份有限公司      项目合伙人

2020 年-2022 年    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司        项目合伙人

2020 年-2021 年    江苏东星智慧医疗科技股份有限公司      项目合伙人

2020 年            江西同和药业股份有限公司              项目合伙人

2020 年-2022 年    上海汇得科技股份有限公司              项目合伙人

2022 年            安信信托股份有限公司                  项目合伙人

2020 年-2021 年    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司  质量控制复核人

2020 年            首华燃气科技(上海)股份有限公司        质量控制复核人

2020 年-2021 年    上海三友医疗器械股份有限公司          质量控制复核人

2020 年-2022 年    四川合纵药易购医药股份有限公司        质量控制复核人

2020 年-2022 年    四川金石亚洲医药股份有限公司          质量控制复核人

2020 年-2022 年    上海新南洋昂立教育科技股份有限公司    质量控制复核人

2020 年-2022 年    深圳市鸿富翰科技股份有限公司          质量控制复核人

2022 年            四川汇源光通信股份有限公司            质量控制复核人


    2.项目组成员独立性和诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年没有不良记录。

    3.审计收费

  2022 年度会计审计费用为 300 万元,内控审计费用为 100 万元;2021 年度
会计审计费用为 300 万元,内控审计费用为 100 万元。

  会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据立信 2023 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平,确定 2023 年度会计审计费用和内控审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    (一)审计委员会的履职情况

  公司董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、机构及项目成员相关信息,并对立信 2022 年度审计工作开展情况进行了跟进与总结,认为:立信具备为公司提供审计服务的独立性,诚信状况良好,具备投资者保护能力,且其在为公司提供 2022 年度审计服务过程中,恪尽职守,严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范,较好完成了公司委托的 2022 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务,其专业能力可满足公司审计需要,建议续聘立信为公司2023 年度审计机构。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生和朱京涛先生对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下:

  1、立信具备执行证券、期货相关业务资格,且其在为公司提供 2022 年度审计服务过程中,恪尽职守,严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范,较好完成了公司委托的 2022 年度财务会计报告审
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