证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2023-029 号
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
2023 年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2023 年 4 月 27 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公司 2023 年第一季度报告。
经事后核查,现对公司《2023 年第一季度报告》相关内容进行更正,本次更正不涉
及公司主营业务和主要财务指标,更正内容如下:
一、 更正情况
1、《2023 年第一季度报告》重要内容提示
更正前:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
更正后:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员(除张卫华先生、朱洪滨先生外)
保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
承担个别和连带的法律责任。
2、《2023 年第一季度报告》“一、主要财务数据”之“(三)主要会计数据、财
务指标发生变动的情况、原因”
更正前:
项目名称 变动比例 主要原因
(%)
交易性金融资产 -100.00 主要是公司总部本期赎回银行理财影响。
应收票据 -33.27 主要是中炬精工期末应收银行承兑汇票承兑减少。
应收账款 -54.12 主要是本期食用油经销商及商超回款加快,美味鲜及其子
公司美味鲜营销应收账款减少。
预付款项 35.75 主要是中炬精工预付原材料采购款增加。
应付票据 100.00 主要是美味鲜子公司美味鲜营销本期增加开具银行承兑
证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2023-029 号
汇票。
应付账款 -29.40 主要是美味鲜本期冲回上年末暂估的应付工程进度款,以
及美味鲜本期主要原材料采购单价下降影响。
合同负债 -37.29 主要是美味鲜本期发货,结转预收货款影响。
应付职工薪酬 -40.51 主要是公司总部、美味鲜本期发放上年计提的员工年终
奖、其他薪酬奖励影响。
主要是美味鲜及其下属子公司本期经营利润增加,本期计
应交税费 70.27 提应交企业所得税金额增加;原材料采购单价下属,可抵
扣进项税减少,本期销售收入增加,综合影响本期应交增
值增加。
其他流动负债 -37.09 主要是合同负债减少,影响预收货款中所包含的待确认销
项税余额减少。
租赁负债 -60.28 主要是公司总部本期支付租赁费用及重分类一年内到期
的租赁负债影响。
税金及附加 -44.69 主要是公司总部结转“岐江东岸”商品房销售收入减少,影
响土地增值税以及附加税费减少影响。
其中:利息费用 -68.12 主要是租赁业务中的未确认融资费用摊销减少影响。
利息收入 93.45 主要是美味鲜本期协定存款利息收入增加。
主要是中汇合创本期收回已全额计提坏账的应收款项;美
信用减值损失(损失以“-”号填列) 1,016.70 味鲜及其子公司美味鲜营销本期末应收款项余额减少,影
响坏账准备余额减少;
资产减值损失(损失以“-”号填列) 不适用 主要是中炬精工本期计提存货跌价准备影响。
资产处置收益(损失以“-”号填列) -100.00 主要是公司本期无非流动资产处置业务发生。
加:营业外收入 96.53 主要是中汇合创本期收到违约金同比增加影响。
减:营业外支出 -83.85 主要是公司总部上期支付了违约赔偿金,本期无相关业务
支出。
收回投资收到的现金 -82.60 主要是公司总部本期赎回到期大额存单减少影响。
取得投资收益收到的现金 -73.55 主要是公司总部本期赎回到期大额存单所收到的利息减
少。
处置固定资产、无形资产和其他长期 -100.00 主要是公司总部上期收到骏汇小区转让款,本期无资产处
资产收回的现金净额 置业务发生。
购建固定资产、无形资产和其他长期 -41.79 主要是美味鲜本期中山厂区技改项目及立体仓项目支出
资产支付的现金 减少影响。
投资支付的现金 不适用 主要是公司总部、美味鲜子公司美味鲜营销本期新购大额
存单,上期无相关投资业务发生。
分配股利、利润或偿付利息支付的现 不适用 主要是美味鲜子公司阳西美味鲜本期支付应付工程款资
金 金利息影响。
支付其他与筹资活动有关的现金 -33.33 主要是公司总部本期支付租赁费减少。
四、汇率变动对现金的影响 121.16 主要是外币汇率变动影响。
更正后:
项目名称 变动比例 主要原因
(%)
交易性金融资产 -100.00 主要是公司总部本期赎回银行理财影响。
应收票据 -33.27 主要是中炬精工期末应收银行承兑汇票承兑减少。
证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2023-029 号
应收账款 -54.12 主要是本期食用油经销商及商超回款加快,美味鲜及其子
公司美味鲜营销应收账款减少。
预付款项 35.75 主要是中炬精工预付原材料采购款增加。
应付票据 100.00 主要是美味鲜子公司美味鲜营销本期增加开具银行承兑
汇票。
应付账款 -29.40 主要是美味鲜本期冲回上年末暂估的应付工程进度款,以
及美味鲜本期主要原材料采购单价下降影响。
合同负债 -37.29 主要是美味鲜本期发货,结转预收货款影响。
应付职工薪酬 -40.51 主要是公司总部、美味鲜本期发放上年计提的员工年终
奖、其他薪酬奖励影响。
主要是美味鲜及其下属子公司本期经营利润增加,本期计
应交税费 70.27 提应交企业所得税金额增加;原材料采购单价下属,可抵
扣进项税减少,本期销售收入增加,综合影响本期应交增
值增加。
其他流动负债 -37.09 主要是合同负债减少,影响预收货款中所包含的待确认销
项税余额减少。
租赁负债 -60.28 主要是公司总部本期支付租赁费用及重分类一年内到期
的租赁负债影响。
税金及附加 -44.69 主要是公司总部结转“岐江东岸”商品房销售收入减少,影