证券代码:600854 证券简称:春兰股份
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期比 年初至报告期
项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 26,066,217.05 -18.89 147,789,947.96 -44.17
归属于上市公司股东的 101,722,388.68 287.72 133,987,399.37 17.98
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 99,888,501.01 383.99 130,072,344.61 21.90
利润
经营活动产生的现金流 10,778,608.10 不适用 -25,702,774.50 -126.22
量净额
基本每股收益(元/股) 0.1958 287.72 0.2579 17.98
稀释每股收益(元/股) 0.1958 287.72 0.2579 17.98
加权平均净资产收益率 4.4534 增加 3.25 个 5.8833 增加0.57个百
(%) 百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,414,623,441.83 2,414,551,402.12 0.003
归属于上市公司股东的 2,320,706,858.16 2,227,812,637.95 4.17
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 551,208.16 1,066,094.93
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、 182,901.27 1,358,683.06
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益 1,398,636.60 2,515,471.87
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 218,141.71 219,629.10
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额 54,535.43 55,707.53
少数股东权益影响额(税后) 462,464.64 1,189,116.67
合计 1,833,887.67 3,915,054.76
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例(%) 主要原因
应收票据_年初至报告期末 168.57 已转让的未到期银行承兑汇票增加所致
应收款项融资_年初至报告期末 -49.58 持有的未到期的票据减少所致
预付款项_年初至报告期末 43.18 预付的委托生产款增加所致
其他应收款_年初至报告期末 3,567.44 主要是应收股利未到账所致
应付账款_年初至报告期末 -35.92 应付的工程款减少所致
预收款项_年初至报告期末 -50.47 预收的出租房租金减少
合同负债_年初至报告期末 -55.11 主要是收到的商品房预交款减少所致
应付职工薪酬_年初至报告期末 -51.63 主要是支付了预提的年终奖所致
其他应付款_年初至报告期末 30.36 主要是预收的出售资产货款增加所致
一年内到期的非流动负债_年初至 59.36 租赁场地一年内待支付的租金增加所致
报告期末
其他流动负债_年初至报告期末 -33.47 主要是转让的未到期银行承兑汇票减少
所致
递延收益_年初至报告期末 -42.86 待分摊的政府补助减少所致
营业收入_年初至报告期末 -44.17 主要是房屋销售减少所致
营业成本_年初至报告期末 -40.56 主要是房屋销售减少所致
税金及附加_年初至报告期末 -34.86 房地产交纳的税金减少所致
销售费用_年初至报告期末 -52.62 销售减少
投资收益_年初至报告期末 120.51 主要是确认的其他权益工具投资的收益
增加所致
信用减值损失_年初至报告期末 -233.79 计提的应收款项坏账准备增加所致
资产处置收益_年初至报告期末 1,219.80 处置的固定资产收益增加所致
营业外收入_年初至报告期末 87.67 处置的物资收益增加所致
所得税费用_年初至报告期末 -48.76 主要是自营利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额_年 -126.22 主要是收到的销售回笼款减少所致
初至报告期末
投资活动产生的现金流量净额_年 285.97 主要是投资收益和处置固定资产收到的现
初至报告期末 金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年 -33.32 主要是分配股利增加所致
初至报告期末
归属于上市公司股东的净利润_本 287.72 主要是确认了其他权益工具投资的收益
报告期 所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 383.99 主要是确认了其他权益工具投资的收益
性损益的净利润_本报告期 所致
基本每股收益_本报告期 287.72 主要是确认了其他权益工具投资的收益
所致
稀释每股收益_本报告期 287.72 主要是确认了其他权益工具投资的收益
所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 35,412