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600561:江西长运续聘会计师事务所公告

公告日期:2021-04-10

600561:江西长运续聘会计师事务所公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600561    证券简称:江西长运  公告编号:临 2021-014
            江西长运股份有限公司

            续聘会计师事务所公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

  1、基本信息

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月, 2013 年
11 月转制为特殊普通合伙。

  注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格(证书序号:000360)。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、 湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、 云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤 炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、 制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供 财务、税务、经济
评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

  2、人员信息

  首席合伙人:姚庚春;截至 2020 年底合伙人共 143 人。

  截至 2020 年 12 月底,全所有从业人员 3,080 人,注册会计师 976 人,
其中有 533 名注册会计师从事过证券服务业务。

  3、业务信息

  2019 年事务所业务收入 120,496.77 万元,其中审计业务收入 109,400.81
万元,证券业务收入 32,870.98 万元。2019 年度上市公司年报审计客户数量 55家,所服务的上市公司主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

  4、投资者保护能力

  在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 17,640.49 万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中不存在承担相关民事责任的情况。

  5、独立性和诚信记录

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56
人次和自律监管措施 0 次。

    (二) 项目成员信息

  1、成员信息

  项目合伙人赵丽红女士,中兴财光华会计师事务所合伙人,中国资深注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师、国际特许财务策划师,硕士研究生。有逾 17 年审计相关业务经验,在上市审计等方面具有逾 15 年的丰富经验。


  项目拟签字会计师张燕女士,中兴财光华会计师事务所高级项目经理,中国注册会计师、中国注册税务师,中级会计师。自 2011 年开始从事审计业务,在上市审计等方面具有逾 10 年的丰富经验。

  项目质量控制复核人王凤岐先生,注册会计师,合伙人,自 1995 年起从事审计业务,曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。 现专职负责中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验。从事证券业务的年限 20 年,具备相应的专业胜任能力。

  2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

  (三)审计收费

  2021 年度中兴财光华会计师事务所拟收取的审计费用共计 169 万元,其中
年度财务报告审计费用 129 万元,内部控制审计费用 40 万元。

  审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,2021 年度审计费用与上年度持平。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为:该事务所具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间能遵循《中国 注册会计师独立审计准则》,客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意将《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

  (二)独立董事的事前认可意见

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相
关工作。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

  (三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

  2021 年 4 月 8 日,公司第九届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          江西长运股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 9 日

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