关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
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关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
各位董事:
公司 2020 年度会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和”),具体负责公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计工作,经过认真客观地审计工作,信永中和为公司 2020年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事会审计委员会经过审核,认为信永中和在 2020 年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,建议公司继续聘任信永中和为公司 2021 年度会计师事务所。故公司建议继续聘用信永中和为公司2021 年度会计师事务所,负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作,聘期一年,审计费用合计 40 万元,其中财务报告审计费
用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元,该审计费用与 2020 年度审
计费用相同。
该议案还需提交公司股东大会审议。
请各位董事审议。
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2021 年 3 月 26 日