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600113 沪市 浙江东日


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浙江东日股份有限公司(600113)关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2022-03-12

浙江东日股份有限公司(600113)关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

 股票代码: 600113      股票简称:浙江东日      公告编号:2022-011
            浙江东日股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
  浙江东日股份有限公司(以下简称:“浙江东日”、“公司”)第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家执业经验丰富,信誉度较高的会计师事务所,已为公司连续提供了二十五年审计服务,该所在聘任期间,能够履行职责,按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)认真务实的工作作风和客观公允的工作原则,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1.基本信息
 事务所名称  天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期    2011 年 7 月 18 日    组织形式    特殊普通合伙

 注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼


 首席合伙人  胡少先          上年末合伙人数量    210 人

              注册会计师                          1,901 人
 上年末执业

              签署过证券服务业务审计报告的注册

 人员数量                                          749 人

              会计师

              业务收入总额              30.6 亿元

 2020 年业务

              审计业务收入              27.2 亿元

 收入

              证券业务收入              18.8 亿元

              客户家数                  529 家

              审计收费总额              5.7 亿元

                            制造业,信息传输、软件和信息技
                            术服务业,批发和零售业,房地产
                            业,建筑业,电力、热力、燃气及
 2020 年上市

                            水生产和供应业,金融业,交通运
 公司(含 A、

                            输、仓储和邮政业,文化、体育和
 B 股)审计情  涉及主要行业

                            娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
 况

                            环境和公共设施管理业,科学研究
                            和技术服务业,农、林、牧、渔业,
                            采矿业,住宿和餐饮业,教育,综
                            合等

              本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家

  注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020

 年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31

 日实际情况。

    2.投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风

 险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业

 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
 险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为
 相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督
 管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
 处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未
 受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    (二)项目成员信息

    1.人员信息

                                                        何时开始  近三年签
                        何时成为  何时开始  何时开始  为本公司  署或复核
项目组成员      姓名  注册会计  从事上市  在本所执  提供审计  上市公司
                            师    公司审计    业      服务    审计报告
                                                                    情况

                                                                                                            近三年签署过
                                                                                                            敏芯股份、科
项目合伙人      王建甫  2005 年    2003 年    2005 年    2003 年    顺防水等多家
                                                                                                            上市公司审计
                                                                                                            报告。

                                                                                                            近三年签署过
                                                                                                            敏芯股份、科
                王建甫  2005 年  2003 年    2005 年  2003 年    顺防水等多家
签字注册会计师                                                                                      上市公司审计
                                                                                                            报告。

                连查庭  2011 年  2011 年    2011 年    2011 年      近三年签署过
                                                                                                          三变科技、奥锐


                                                                                                          特等多家上市
                                                                                                          公司审计报告。

                                                                                                          近三年签署过
质量控制复核人  顾洪涛  1992 年    2009 年    2009 年    2020 年    泛微网络等多
                                                                                                          家上市公司审
                                                                                                          计报告。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
 在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部
 门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律
 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会
 计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    (三)审计收费

    2021 年,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、

 公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。2022 年度,拟支付天
 健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计费用金

 额为 65 万元,内控审计费用为 15 万元,对公司审计发生往返费用和

 食宿费用由公司承担。公司 2022 年度财务审计费用金额、内控审计
 费用与 2021 年度费用相同。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)董事会审计与风险管理委员会意见

    董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本
 情况材料及其从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了
 核查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资
 质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况;天
 健会计师事务所(特殊普通合伙)在多年担任公司审计机构期间,能
 够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,
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