股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临 2021-018
债券代码:155782 债券简称:19 同方 01
债券代码:163249 债券简称:20 同方 01
债券代码:163371 债券简称:20 同方 03
同方股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健
事务所”)
同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十
四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案》,为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
2020 年经审计 业务收入总额 30.6 亿元
业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,房地产业,建筑
2020 年上市公 业,电力、热力、燃气及水生产和供应
司(含 A、B 业,金融业,交通运输、仓储和邮政
股)审计情况 涉及主要行业 业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务
服务业,水利、环境和公共设施管理
业,科学研究和技术服务业,农、林、
牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教
育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 38
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均
无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未
受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目成员信息
1. 基本信息
何时成 何时开 何时开 何时开始
项目组成 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 审计报告情况
司审计 服务
2018 年签署航天信息、
宁通信 B、成都普天电缆股
份 2017 年度审计报告;
项目合伙 何降星 1993 年 1998 年 2011 年 2020 年 2019 年签署航天信息、
人 宁通信 B、成都普天电缆股
份 2018 年度审计报告;
2020 年签署航天信息
2019 年度审计报告
2018 年签署航天信息、
宁通信 B、成都普天电缆股
份 2017 年度审计报告;
签字注册 何降星 1993 年 1998 年 2011 年 2020 年 2019 年签署航天信息、
会计师 宁通信 B、成都普天电缆股
份 2018 年度审计报告;
2020 年签署航天信息
2019 年度审计报告
杨美 2015 年 2012 年 2011 年 2020 年 ---
2018 年签署桐昆股份、
双箭股份、百达精工、奥翔
药业、电光科技 2017 年度审
计报告;2018 年复核宋都股
份、宏达股份 2017 年度审计
报告;
质量控制 2019 年签署桐昆股份、
复核人 沈维华 1998 年 1998 年 1997 年 2020 年 双箭股份、百达精工、奥翔
药业 2018 年度审计报告;
2019 年复核曲美家居、皖江
物流 2018 年度审计报告;
2020 年签署署桐昆股
份、双箭股份 2019 年度审计
报告;2020 年复核南京普天
2019 年审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚和行政处罚,近三年受到行政监管措施 1 次,具体如下:
序 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 类型
1 何降星 2019 年 3 月 15 日 行政监管 浙江证监局 年报审计项目个
措施 别审计程序不到位
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,2020 年度天健会计师事务所的财
务审计和内部控制审计报酬合计为 220 万元。2021 年度天健会计师事务所的财务审计和
内部控制审计费用原则上与 2020 年度相同。
二、续聘会计事务所履行的程序
(一)公司董事会审计与风控委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料,认为其拥有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力