证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临 2021-007
宁波联合集团股份有限公司
关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2021年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司2021年度财务、内控审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年度末合伙人数量 203 人
上年度末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年度业务收 审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年度上市公 客户家数 511 家
司(含 A、B 股) 审计收费总额 5.8 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术
服务业,批发和零售业,房地产业,
建筑业,电力、热力、燃气及水生产
和供应业,金融业,交通运输、仓储
和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
赁和商务服务业,水利、环境和公共
设施管理业,科学研究和技术服务业,
农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和
餐饮业,教育,综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 10
2.投资者保护能力
上年度末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金
1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 13
次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 10 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监
管措施。
(二)项目信息
1.基本信息
项目 何 时 成 何 时 开 何时开 何时开始
组成 姓名 为 注 册 始 从 事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司审
员 会计师 上 市 公 所执业 提供审计 计报告情况
司审计 服务
2020 年度,签署宁波联合、新
澳纺织、电光科技、水晶光电、
项目 威星智能 2019 年度审计报告;
合伙 陈志维2005 年 2003 年 2005 年 2008 年 2019 年度,签署宁波联合、威
人 星智能、中来股份 2018 年度审
计报告;
2018 年度,签署了宁波联合、
威星智能、海越能源、海翔药业
2017 年度审计报告。
2020 年度,签署宁波联合、新
澳纺织、电光科技、水晶光电、
威星智能 2019 年度审计报告;
2019 年度,签署宁波联合、威
陈志维2005 年 2003 年 2005 年 2008 年 星智能、中来股份 2018 年度审
签字 计报告;
注册 2018 年度,签署了宁波联合、
会计 威星智能、海越能源、海翔药业
师 2017 年度审计报告。
2020 年度,签署宁波联合 2019
年度审计报告;
陈琦 2012 年 2010 年 2012 年 2010 年 2019 年度,签署宁波联合 2018
年度审计报告;
2018 年度,签署宁波联合、水
晶光电 2017 年度审计报告。
2020年度复核三花智能2019年
项目 度审计报告;
质量 2019 年度,签署上海钢联、上
控制 王晨2011 年 2011 年 2018 年 海钢银、复娱文化等上市公司
复核 2018 年度审计报告;
人 2018 年度,签署上海钢联、上
海钢银、复娱文化等上市公司
2017 年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
具体情况,详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处
罚情况
海越能源集团股
1 陈志维 2019 年 12 月 行政监管措施 浙江监管局 份有限公司 2017
年年报审计项目
涉及会计差错
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
4.审计收费
2021 年度的财务报表审计费用人民币 85 万元(含税)、内部控制审计费用
人民币 40 万元(含税),并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及 现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征 协商确定并与 2020 年度相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
2021 年 4 月 1 日审计委员会召开二○二○年度会议,会议审议了《关于对
年审会计师事务所从事 2020 年度审计工作的总结报告》和《关于聘任公司 2021年度财务、内控审计机构的议案》。审计委员为认为:天健会计师事务