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301169 深市 零点有数


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零点有数:2023年一季度报告

公告日期:2023-04-26

零点有数:2023年一季度报告 PDF查看PDF原文

          证券代码:301169                证券简称:零点有数                公告编号:2023-015

            北京零点有数数据科技股份有限公司

                    2023 年第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

                                    本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减
                                                                                          (%)

 营业收入(元)                        45,798,178.16            31,698,584.50                    44.48%

 归属于上市公司股东的净利            -11,252,648.13            -12,010,673.54                    6.31%
 润(元)
 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润                -13,570,569.46            -12,621,786.27                    -7.52%
 (元)

 经营活动产生的现金流量净            -40,676,250.69            -35,000,642.76                  -16.22%
 额(元)

 基本每股收益(元/股)                        -0.16                    -0.17                    5.88%

 稀释每股收益(元/股)                        -0.16                    -0.17                    5.88%

 加权平均净资产收益率                        -1.74%                    -1.77%                    0.03%

                                  本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                          (%)

 总资产(元)                        808,087,843.28            841,745,500.79                    -4.00%

 归属于上市公司股东的所有            642,536,382.93            652,809,914.94                    -1.57%
 者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

                                                                                                单位:元

              项目                          本报告期金额                          说明

 计入当期损益的政府补助(与公司正

 常经营业务密切相关,符合国家政策                        1,904,377.74

 规定、按照一定标准定额或定量持续
 享受的政府补助除外)

 单独进行减值测试的应收款项减值准                          280,425.60

 备转回

 除上述各项之外的其他营业外收入和                          343,914.79

 支出

 其他符合非经常性损益定义的损益项                          267,233.45  系增值税进项税额加计抵减

 目

 减:所得税影响额                                          290,039.66

    少数股东权益影响额(税后)                            187,990.59

 合计                                                    2,317,921.33

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号)
的规定,本公司及部分子公司满足上述优惠条件,享受增值税进项税额加计 5%扣除的优惠政策。由于该政策具有偶发性,并无持续性,本公司将本期享受的增值税进项税额加计抵减优惠金额 267,233.45 元界定为非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明
?适用 □不适用

              项目                          涉及金额(元)                          原因

                                                                        根据《关于软件产品增值税政策的通

                                                                        知》(财税〔2011〕100 号)规定,公

                                                                        司销售的自行开发生产的软件产品,

                                                                        按法定税率征收增值税后,对其增值

                                                                        税实际税负超过 3%的部分实行即征即

 政府补助                                                  30,925.09  退政策。销售的自行开发生产的软件

                                                                        产品是公司的重要业务活动,根据国

                                                                        家相关规定享受软件退税具有可持续

                                                                        性,并无偶发性,也不会影响报表使

                                                                        用人对公司经营业绩和盈利能力做出

                                                                        正确判断。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表主要项目变动情况及原因

      项目        2023 年 3 月 31 日  2022 年 12 月 31 日  增减变动金额  变动幅度          变动说明

应收票据              3,868,884.00        1,130,000.00      2,738,884.00      242.38%  报告期内银行汇票到期承
                                                                                      兑

其他流动资产          3,930,815.01        1,840,401.14      2,090,413.87      113.58%  待抵增值税增加

递延所得税资产        15,276,809.95        11,732,347.75      3,544,462.19      30.21%  公司业务具有季节性波动
                                                                                      的特点,报告期内公司亏
                                                                                      损对应计提递延所得税资
                                                                                      产

其他非流动资产        2,731,262.82          162,110.09      2,569,152.73    1584.82%  报告期内新增预付研发项
                                                                                      目软件采购款

应付账款              25,627,484.42        42,357,308.06    -16,729,823.64    -39.50%  报告期内支付供应商款项

应交税费              1,767,465.79        6,767,831.40      -5,000,365.61    -73.88%  报告期内按规定支付年初
                                                                                      应交税费

递延收益              1,253,162.05        2,159,623.89        -906,461.
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