证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2023-033
三河同飞制冷股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开
了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,分别审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”或“天健会计师事务所”)作为公司 2023 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)组织形式:特殊普通合伙
(3)成立日期:2011 年 7 月 18 日
(4)注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
(5)首席合伙人:胡少先
(6)上年度末合伙人数量:225 人
(7)上年度末注册会计师人数:2,064 人
(8)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:780 人
(10)最近一年经审计的审计业务收入:31.78 亿元
(11)最近一年经审计的证券业务收入:19.01 亿元
(12)上年度上市公司审计客户家数:612 家
(13)审计客户的主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融
业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,
住宿和餐饮业,教育,综合等。
(14)审计收费:6.32 亿元
(15)本公司同行业上市公司审计客户家数:458 家
2、投资者保护能力:
上年度末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的
职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲裁人) 被诉(被仲裁人) 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果
一审判决天健在投
资者损失的 5%范
投资者 亚太药业、天健、 年度报告 部分案件在诉前调 围内承担比例连带
安信证券 解阶段,未统计 责任,天健投保的
职业保险足以覆盖
赔偿金额
案件尚未开庭,天
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
东海证券、华仪电 案件尚未开庭,天
投资者 气、天健 年度报告 未统计 健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 天健、天健广东分 案件尚未开庭,天
股份有限公司 所 年度报告 未统计 健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事
处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
39 人。
(二)项目信息
1、基本信息
项目组 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计
成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 报告情况
师 公司审计 业 审计服务
2022 年,签署传音控股、震有科
技、创业慧康等 2021 年度审计报
告;
项目合伙 余建耀 2008 年 2006 年 2008 年 2023 年 2021 年,签署永兴材料、创业慧
人 康、天奈科技等 2020 年度审计报
告;
2020 年,签署天士力、天奈科技、
金石资源等 2019 年度审计报告。
2022 年,签署天士力、天奈科
技、同飞股份等 2021 年度审计
签字注册 报告;
会计师 彭敏 2014 年 2012 年 2014 年 2021 年 2021 年,签署天士力、天奈科技
等 2020 年度审计报告;
2020 年,签署天奈科技 2019 年
度审计报告。
项目质量 2022 年,签署蒙娜丽莎、原尚股
控制复核 翁祖桂 2010 年 2007 年 2019 年 2021 年 份等 2021 年度审计报告。
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
因执行震有科技 2021 年年报
1 余建耀 2022年12月19日 监管谈话 深圳证监局 审计项目时部分审计程序执行
不到位,被深圳证监局采取监
管谈话的监管措施。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022 年度财务审计费用为 80 万元(含税)。2023 年度审计收费定价将依据
本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审
计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层与天健会计师事务所协商确定审计报酬事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序