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津荣天宇:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息文件

公告日期:2024-04-09

津荣天宇:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)基本信息文件 PDF查看PDF原文

    公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

                  基本信息

    一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息。

    (1) 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

    (2)成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,
转制为特殊普通合伙企业。

    (3) 组织形式:特殊普通合伙企业

    (4) 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

    (5) 执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

    (6) 截至 2023 年末,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

    (7) 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元,其中审计业务
收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审
计客户家数 62 家,审计收费总额 6,311 万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 49 家。

    2、投资者保护能力。

    公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为
10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    3、诚信记录。


    公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次,不
存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

    14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管
措施 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

    (二)项目信息

    1.基本信息。

    项目合伙人:李钢

    1996 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计,1994 年开始在公证
天业执业,2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、金时科技(002951)、天孚通信(300394)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

    签字注册会计师:徐晶

    2019 年成为注册会计师,2010 年开始在公证天业执业并参与上市公司的审计,
2023 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)、津荣天宇(300988),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

    项目质量控制复核人:吕卫星

    1998 年成为注册会计师,1996 年开始从事上市公司审计,1995 年开始在公证
天业执业;近三年复核的上市公司有新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

    2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表

 序号  姓名  处理处罚日期  处理处罚类型  实施单位    事由及处理处罚情况

  1    李钢    2023 年 1 月    监督管理措施  四川证监局  金时科技 2021 年年报
                                                                审计项目

    3.独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


    4.审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为
基础协调确定。                                        单位:万元

      年度          2023 年收费      2024 年收费    变动幅度>20%原
 项目                                                      因说明

 年报审计                105              105

 内控审计                —              20

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