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信测标准:2023年年度财务报告

公告日期:2024-03-30

信测标准:2023年年度财务报告 PDF查看PDF原文

            深圳信测标准技术服务股份有限公司

                    2023 年度财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                                        标准的无保留意见

 审计报告签署日期                                    2024 年 03 月 29 日

 审计机构名称                                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                                        信会师报字[2024]第 ZE10037 号

 注册会计师姓名                                      李顺利、葛振华

                                            审计报告正文

                                              审计报告

                                                                            信会师报字[2024]第 ZE10037 号
深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

      我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称信测标准)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了信测标准 2023 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部
分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信测标准,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、关键审计事项

      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整
体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
……
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