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卓胜微:关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

公告日期:2023-04-28

卓胜微:关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300782        证券简称:卓胜微      公告编号:2023-034
              江苏卓胜微电子股份有限公司

        关于拟续聘 2023年度会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关内容公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构以来,具备良好的职业操守和专业能力,具备独立性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力,在审计工作中勤勉尽责,切实履行了审计机构应尽的职责。现公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,审计费用 100万元。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。


    截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总
数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

    立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿
元,证券业务收入 15.16 亿元。

    2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17 亿元,
同行业上市公司审计客户 73 家。

    2、投资者保护能力

    截至 2022 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲                                          诉讼(仲

            被诉(被仲裁)人  诉讼(仲裁)事件                      诉讼(仲裁)结果

  裁)人                                            裁)金额

                                                  尚余 1,000 多  连带责任,立信投保的职业保险
            金亚科技、周旭

  投资者                        2014年报          万,在诉讼    足以覆盖赔偿金额,目前生效判
            辉、立信

                                                  过程中        决均已履行

                                                                一审判决立信对保千里在 2016
                                                                年 12 月 30日至 2017年 12 月 14
            保千里、东北证    2015年重组、

                                                                日期间因证券虚假陈述行为对投
  投资者    券、银信评估、立  2015年报、2016    80 万元

                                                                资者所负债务的 15%承担补充赔
            信等              年报

                                                                偿责任,立信投保的职业保险
                                                                12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

    (二)项目信息

    1、基本信息

    项目          姓名    注册会计师执业  开始从事上市公  开始在本所执  开始为本公司提
                                  时间        司审计时间      业时间      供审计服务时间

项目合伙人          乔琪        1999年          1999年        2002年          2022年

签字注册会计师    缪环宇        2021年          2016年        2016年          2023年

质量控制复核人    包梅庭        2006年          2004年        2004年          2021年

    (1)项目合伙人近三年从业情况:


    姓名:乔琪

      时间                    上市公司名称                              职务

    2022年            恒玄科技(上海)股份有限公司                  项目合伙人

    2022年            北京神州泰岳软件股份有限公司                  项目合伙人

    2022年            江苏卓胜微电子股份有限公司                    项目合伙人

    2022年              裕太微电子股份有限公司                      项目合伙人

    2022年                宁波杉杉股份有限公司                      项目合伙人

    2022年            上海安路信息科技股份有限公司                  项目合伙人

    (2)签字注册会计师近三年从业情况:

    姓名: 缪环宇

      时间                    上市公司名称                              职务

    2022年            恒玄科技(上海)股份有限公司                签字注册会计师

    (3)质量控制复核人近三年从业情况:

    姓名:包梅庭

      时间                    上市公司名称                              职务

  2020-2021年            安信信托股份有限公司                      项目合伙人

    2021年                森赫电梯股份有限公司                      项目合伙人

    2021年            宁波天益医疗器械股份有限公司                  项目合伙人

  2020-2022年          苏州世名科技股份有限公司                    项目合伙人

  2020-2022年      上海百润投资控股集团股份有限公司                项目合伙人

  2020-2022年          上海良信电器股份有限公司                    项目合伙人

  2021-2022年          江西同和药业股份有限公司                    项目合伙人

    2022年        上海港湾基础建设(集团)股份有限公司                项目合伙人

  2020-2021年            重药控股股份有限公司                    质量控制复核人

  2021-2022年          江苏卓胜微电子股份有限公司                  质量控制复核人

    2022年        奥佳华智能健康科技集团股份有限公司              质量控制复核人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    3、审计收费

    (1)审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    (2)审计费用同比变化情况

          项目                2023年度              2022年度              增减%

年报审计收费金额(万元)          100                    80                  25%


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、董事会审计委员会履职情况

    董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度审计过程中勤勉尽职,能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司2022年度财务会计报表发表了意见。

    审计委员会查阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并就继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构形成了书面审核意见,同意将该事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事的事前认可:

    公司拟续聘的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年证券、期货相关业务审计从业资格,在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责、公允合理地发表
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