证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2020-018
债券代码:124001 债券简称:劲刚定转
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2019 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计
师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2019 年度主要财务数据和指标
单位:元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 194,200,484.13 211,284,379.99 -8.09%
营业利润 -27,150,812.03 6,761,182.16 -501.57%
利润总额 -27,151,288.21 8,334,491.38 -425.77%
归属于上市公司股东的净利润 -22,931,607.93 8,189,123.65 -380.03%
基本每股收益(元) -0.22 0.08 -375.00%
加权平均净资产收益率 -5.45% 2.32% -7.77%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总 资 产 1,097,817,668.99 479,541,710.14 128.93%
归属于上市公司股东的所有者 658,027,887.80 351,122,269.02 87.41%
权益
股 本 121,255,773.00 100,000,050.00 21.26%
归属于上市公司股东的每股净 5.43 3.51 54.56%
资产(元)
注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
(一)经营业绩
报告期内,公司实现营业收入 19,420.05 万元,同比下降 8.09%;营业利润
-2,715.08 万元,同比下降 501.57%;净利润-2,293.16 万元,同比下降 380.03%。报告期内,公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为247.83 万元,去年同期为 234.17 万元。
报告期内,公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较前一年存在较大幅度下滑,主要原因在于:
1、金属基超硬材料制品下游行业持续低迷是导致公司本年度业绩下滑的主要原因。(1)受下游建筑陶瓷行业持续低迷以及公司主动调整客户结构的影响,公司金属基超硬材料制品及配套产品的销售收入与上年同期相比下降 28.55%左右;(2)市场竞争加剧,产品销售价格下降导致毛利下降;(3)下游建筑陶瓷行业现金流状况欠佳,部分下游客户回款周期延长,导致按会计政策计提的信用减值损失增加。(4)下游客户需求改变,公司原有部分产品库存不能适应于市场终端产品消耗的需求,导致公司存货库存增加,按会计政策计提的资产减值损失相应增加。
2、外延并购费用增加对公司业绩造成短期影响。2019 年 9 月公司完成了
对宽普科技的收购,使得并购中介费用和并购贷款利息费用增加,从而对公司业绩造成短期影响。
3、公司持续加大对军工材料业务的研发投入,但相关产品尚未形成量产销售。
4、汇率波动导致财务费用增加。
此外,虽然公司在 2019 年 9 月底完成了对宽普科技的收购,但根据会计准
则,其经营业绩自 2019 年 10 月份才开始纳入合并报表范围,因此宽普科技 2019
年度对公司整体的业绩贡献有限。
(二)财务状况
报告期末,公司总资产 109,781.77 万元,比期初增长 128.93%;所有者权
益65,802.79万元,比期初增长87.41%,每股净资产5.43元,比期初增长54.56%。
上述指标的变动主要是由于公司在本年度完成了对宽普科技 100%股权的收
购并纳入合并报表范围所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,293.16 万元,与
2020 年 1 月 22 日披露的《2019 年年度业绩预告》(公告编号:2020-011)中预
计亏损 2,600 万元-3,100 万元上限相比,差异率为 11.8%。
四、其他说明
本公告财务数据为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在 2019 年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日