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华凯创意:关于续聘公司2022年度审计机构的公告

公告日期:2022-04-22

华凯创意:关于续聘公司2022年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300592            证券简称:华凯创意          公告编号:2022-037
              湖南华凯文化创意股份有限公司

          关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

      湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”或“华凯创意”)于
  2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议
  分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,现将具体情况公
  告如下:

      一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

      天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具
  有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内
  部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够
  遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审
  计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健
  会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,承办公司 2022 年度
  的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      (一)机构信息

      1. 基本信息

 事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

 注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人      胡少先              上年末合伙人数量                210 人

上年末执业人员  注册会计师                                          1,901 人

数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                749 人

2020 年业务收入  业务收入总额                          30.6 亿元


                    审计业务收入                          27.2 亿元

                    证券业务收入                          18.8 亿元

                    客户家数                                529 家

                    审计收费总额                            5.7 亿元

                                        制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和

  2020 年上市公司                      零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水

  (含 A、B 股)审                      生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,

  计情况          涉及主要行业        文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环

                                        境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、

                                        林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合

                                        等

                    本公司同行业上市公司审计客户家数            19

        2.投资者保护能力

        上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1

    亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业

    保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关

    规定。

        近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事

    诉讼中均无需承担民事责任。

        3.诚信记录

        天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施

    14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员

    近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律

    监管措施。

        (二)项目信息

        1. 基本信息

                    何时成  何时开始  何时开  何时开始为  近三年签署或复核上市公司审计
项目组成员  姓名  为注册  从事上市  始在本  本公司提供            报告情况

                    会计师  公司审计  所执业    审计服务

                                                              2021 年:签署长缆电工等上市公
                                                              司 2020 年度审计报告。

项目合伙人  黄源源  2000 年  2000 年  2011 年    2020 年    2020 年:签署长缆电工等上市公
                                                              司 2019 年度审计报告。

                                                              2019 年:签署长沙银行等上市公
                                                              司 2018 年度审计报告。

签字注册会  黄源源  2000 年  2000 年  2011 年    2020 年    2021 年:签署长缆电工等上市公


  计师                                                        司 2020 年度审计报告。

                                                              2020 年:签署长缆电工等上市公
                                                              司 2019 年度审计报告。

                                                              2019 年:签署长沙银行等上市公
                                                              司 2018 年度审计报告。

                                                              2021 年:签署长缆电工等上市公
                                                              司 2020 年度审计报告。 2020 年:
            湛丹  2009 年  2009 年  2010 年    2021 年    签署长缆电工等上市公司 2019
                                                              年度审计报告。 2019 年:签署
                                                              开元仪器等上市公司 2018 年度
                                                              审计报告。

                                                              2021 年:签署伟星新材等上市公
                                                              司 2020 年度审计报告

质量控制复  吴懿忻  1998 年  2006 年  1996 年              2020 年:签署道通科技等上市公
  核人                                                        司 2019 年度审计报告

                                                              2019 年:签署正泰电器等上市公
                                                              司 2018 年度审计报告。

        2.诚信记录

          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业

      行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

      监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律

      处分的情况。

          3.独立性

          天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项

      目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

        三、审计收费

          2021 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计费 180 万元,2022 年天

      健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将根据审计工作量以及市场价格,

      届时由双方协商确定具体报酬并签署相关协议。

          审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程

      度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等

      因素定价。

        四、拟续聘会计师事务所履行的程序

        1、公司董事会审计委员会已对天健所提供审计服务的经验与能力进行了审

    查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务

状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  (1)独立董事的事前认可情
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