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华凯创意:关于续聘公司2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-03-31

华凯创意:关于续聘公司2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300592            证券简称:华凯创意          公告编号:2021-026
            湖南华凯文化创意股份有限公司

          关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”或“华凯创意”))于 2021 年 3
月 29 日召开的第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,承办公司 2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1. 基本信息

  事务所名称          天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  成立日期            2011 年 7 月 18 日                组织形式          特殊普通合伙

  注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人          胡少先                  上年末合伙人数量                  203 人

 上年末执业人员数  注册会计师                                                1,859 人

 量                  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    737 人

                      业务收入总额                              30.6 亿元

 2020 年业务收入    审计业务收入                              27.2 亿元

                      证券业务收入                              18.8 亿元

 2020年上市公司(含  客户家数                                    511 家


          A、B 股)审计情况  审计收费总额                                5.8 亿元

                                                        制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和

                                                        零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水

                                                        生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,

                                涉及主要行业          文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环

                                                        境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、

                                                        林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合

                                                        等

                                本公司同行业上市公司审计客户家数                    9

            2.投资者保护能力

            上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购

        买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于

        《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

            近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无

        需承担民事责任。

            3.诚信记录

            天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受

        到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到

        监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

            (二)项目信息

            1. 基本信息

项目组成              何时成为  何时开始从  何时开始在  何时开始为

  员        姓名    注册会计  事上市公司  本所执业    本公司提供    近三年签署或复核上市公司审计报告情况
                          师        审计                    审计服务

                                                                        2020 年:签署长缆电工等上市公司 2019 年度
                                                                        审计报告。

项目合伙    黄源源    2000 年    2000 年      2011 年      2020 年    2019 年:签署长沙银行等上市公司 2018 年度
  人                                                                    审计报告。

                                                                        2018 年:签署正虹科技等上市公司 2017 年度
                                                                        审计报告

                                                                        2020 年:签署长缆电工等上市公司 2019 年度
                                                                        审计报告。

            黄源源    2000 年    2000 年      2011 年      2020 年    2019 年:签署长沙银行等上市公司 2018 年度
                                                                        审计报告。

签字注册                                                                2018 年:签署正虹科技等上市公司 2017 年度
 会计师                                                                  审计报告

                                                                        2020 年:签署长缆电工等上市公司 2019 年度
            湛丹      2009 年    2009 年      2010 年                  审计报告。 2019 年:签署开元仪器等上市公
                                                                        司 2018 年度审计报告。 2018 年:签署开元
                                                                        仪器等上市公司 2017 年度审计报告

质量控制                                                                2020 年:签署锦浪科技等上市公司 2019 年度
 复核人    吕瑛群    2000 年    2000 年      2000 年        2019      审计报告

                                                                        2019 年:签署浙江永强等上市公司 2018 年度


                                                                        审计报告。 2018 年:签署东睦股份等上市公
                                                                        司 2017 年度审计报告

          2.诚信记录

          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事

        处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券

        交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号    姓名    处理处罚日期      处理处罚类型    实施单位      事由及处理处罚情况

                                                                  事由:一、未对银行函证实施有效控制,函证程
                                                                  序执行不到位

1      吕瑛群  2020 年 10 月29 日    出具警示函    浙江证监局  二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合
                                                  
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