证券代码:300592 证券简称:华凯创意 公告编号:2021-026
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”或“华凯创意”))于 2021 年 3
月 29 日召开的第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2021年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,承办公司 2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员数 注册会计师 1,859 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
2020年上市公司(含 客户家数 511 家
A、B 股)审计情况 审计收费总额 5.8 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和
零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水
生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
涉及主要行业 文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环
境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、
林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购
买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无
需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受
到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1. 基本信息
项目组成 何时成为 何时开始从 何时开始在 何时开始为
员 姓名 注册会计 事上市公司 本所执业 本公司提供 近三年签署或复核上市公司审计报告情况
师 审计 审计服务
2020 年:签署长缆电工等上市公司 2019 年度
审计报告。
项目合伙 黄源源 2000 年 2000 年 2011 年 2020 年 2019 年:签署长沙银行等上市公司 2018 年度
人 审计报告。
2018 年:签署正虹科技等上市公司 2017 年度
审计报告
2020 年:签署长缆电工等上市公司 2019 年度
审计报告。
黄源源 2000 年 2000 年 2011 年 2020 年 2019 年:签署长沙银行等上市公司 2018 年度
审计报告。
签字注册 2018 年:签署正虹科技等上市公司 2017 年度
会计师 审计报告
2020 年:签署长缆电工等上市公司 2019 年度
湛丹 2009 年 2009 年 2010 年 审计报告。 2019 年:签署开元仪器等上市公
司 2018 年度审计报告。 2018 年:签署开元
仪器等上市公司 2017 年度审计报告
质量控制 2020 年:签署锦浪科技等上市公司 2019 年度
复核人 吕瑛群 2000 年 2000 年 2000 年 2019 审计报告
2019 年:签署浙江永强等上市公司 2018 年度
审计报告。 2018 年:签署东睦股份等上市公
司 2017 年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
事由:一、未对银行函证实施有效控制,函证程
序执行不到位
1 吕瑛群 2020 年 10 月29 日 出具警示函 浙江证监局 二、未对募集资金专户对账单的异常迹象保持合