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今天国际:关于续聘2022年度财务审计机构的公告

公告日期:2022-04-19

今天国际:关于续聘2022年度财务审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300532            证券简称:今天国际            公告编号:2022-023
            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

          关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日召开
第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2022 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责本公司 2022 年报审计工作。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。


  2、人员信息

  截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276名、从业人员总数 9697
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707名。

  3、业务规模

  立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业
务收入 15.65 亿元。

  2021年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上
市公司审计客户 0 家。

  4、投资者保护能力

  截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额
为 12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

      起诉(仲  被诉(被仲裁)  诉讼(仲裁)事  诉讼(仲裁)金

      裁)人        人              件              额        诉讼(仲裁)结果

        投资者    金亚科技、周旭      2014 年报        预计 4500 万元    连带责任,立信投保的

                      辉、立信                                            职业保险足以覆盖赔偿

                                                                            金额,目前生效判决均

                                                                            已履行

        投资者    保千里、东北证  2015 年重组、2015      80 万元      一审判决立信对保千里

                  券、银信评估、立  年报、2016 年报                      在 2016 年 12月 30 日

                        信等                                              至 2017 年 12月 14 日

                                                                            期间因证券虚假陈述行

                                                                            为对投资者所负债务的

                                                                            15%承担补充赔偿责

                                                                            任,立信投保的职业保

                                                                            险足以覆盖赔偿金额

  5、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律
监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。

(二)项目信息
1、基本信息

                              注册会计师执  开始从事上市    开始在本所  开始为本公司提

      项目          姓名

                                  业时间      公司审计时间    执业时间    供审计服务时间

  项目合伙人      徐冬冬      2009 年        2006 年        2012 年        2020 年

 签字注册会计师    刘志鹏      2021 年        2011 年        2021 年        2021 年

 质量控制复核人    龙湖川      1998 年        1998 年        2011 年        2021 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:徐冬冬

      时间                    上市公司名称                            职务

      2021 年              欧普照明股份有限公司                    项目合伙人

      2020 年              欧普照明股份有限公司                    项目合伙人

      2019 年        深圳市今天国际物流技术股份有限公司            签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:刘志鹏

      时间                    上市公司名称                            职务

      2021 年            广东道氏技术股份有限公司                  签字会计师

      2020 年            广东道氏技术股份有限公司                  签字会计师

      2019 年          人人乐连锁商业集团股份有限公司                项目经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:龙湖川

      时间                      上市公司名称                            职务

      2020 年            东莞鼎通精密科技股份有限公司                  项目合伙人

      2019 年            广东海川智能机器股份有限公司                  项目合伙人

      2018 年        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司              项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。


  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

  3、审计收费情况

  (1)审计费用定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  (2)审计费用同比变化情况

                                                    2020                  2021

                年报审计收费金额(万元)            70 万                70 万

                内控审计收费金额(万元)            不适用                不适用

  综合考虑全年财务审计工作量及同行业审计费用水平,支付立信 2021 年度审计费用
合计 70 万元,2022 年度审计费用将以 2021 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的
定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:

  (1)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务。


  (2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

  (3)同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

  独立董事对该事项发表的独立意见如下:

  (1)立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务。

  (2)立信会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方
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