广州市昊志机电股份有限公司
2023年度财务决算报告
广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)是一家专业从事中高端数控机床、机器人等高端装备核心功能部件的研发设计、生产制造、销售与维修服务的国家高新技术企业。报告期内,公司实现营业收入 100,028.00 万元,同比增长 3.66%;实现利润总额-21,139.40 万元,同比下降 1,100.50%;实现归属于上市公司股东的净利润为-19,396.90 万元,同比下降 944.48%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-23,880.76 万元,同比下降 3,753.70%;报告期末,公司资产总额为 243,521.23 万元,较期初下降 9.44%。主要原因为:1、2023 年,由于全球终端消费电子行业景气度下滑,市场竞争加剧以及公司禾丰智能制造基地在 2022 年末转固并投入使用等因素影响,公司主营业务毛利率有所下滑,新增折旧等固定成本较高;2、受全球宏观经济疲弱的影响,市场需求较预期减少,市场竞争相对激烈,Infranor 集团的部分客户采购策略发生了一定的变化,客户更注重产品的性价比及成本控制,而 Infranor 集团主要产品为定制中高端产品,成本较高,售价较高,虽管理层采取了一系列的积极措施,包括加大市场宣传等,但整体而言,Infranor 集团盈利能力较预期弱,故商誉存在较大减值。以上因素综合导致公司 2023 年度的整体利润较上年大幅下滑。
现将 2023 年度财务决算情况报告如下:
一、2023 年度公司财务报表的审计情况
公司 2023 年度财务报表,业经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(司农
审字[2024]23008190019 号)。广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了公司 2023 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
二、2023 年度主要财务数据及指标
单位:人民币元
项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减
营业收入(元) 1,000,279,989.66 964,921,516.22 3.66%
归属于上市公司股东的净利润(元) -193,969,005.62 22,969,159.46 -944.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) -238,807,590.15 -6,196,834.36 -3,753.70%
经营活动产生的现金流量净额(元) 141,413,377.62 121,291,682.81 16.59%
基本每股收益(元/股) -0.63 0.08 -887.50%
稀释每股收益(元/股) -0.63 0.08 -887.50%
加权平均净资产收益率 -16.31% 1.79% -18.04%
项目 2023 年末 2022 年末 本年末比期初增减
资产总额(元) 2,435,212,326.10 2,688,987,054.05 -9.44%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,100,418,514.02 1,286,505,937.83 -14.46%
三、收入按产品、应用领域、地区分析列示如下:
单位:人民币元
2023 年 2022 年
金额 占营业收入 金额 占营业收入 同比增减
比重 比重
营业收入合计 1,000,279,989.66 100% 964,921,516.22 100% 3.66%
分行业
通用设备制造 1,000,279,989.66 100.00% 964,921,516.22 100.00% 3.66%
分产品
主轴 385,644,381.17 38.55% 404,701,421.82 41.94% -4.71%
转台、直线电机、 124,753,850.29 12.47% 112,942,459.27 11.70% 10.46%
减速器等功能部
件
维修、零配件 101,473,690.15 10.14% 106,883,183.98 11.08% -5.06%
运动控制产品 382,321,270.60 38.22% 331,628,192.38 34.37% 15.29%
其他业务收入 6,086,797.45 0.61% 8,766,258.77 0.91% -30.57%
分地区
华南地区 402,195,035.18 40.21% 376,291,187.50 39.00% 6.88%
华东地区 215,075,418.96 21.50% 197,892,007.53 20.51% 8.68%
西南地区 13,754,442.30 1.38% 23,885,081.68 2.48% -42.41%
华北地区 19,451,537.99 1.94% 17,540,953.82 1.82% 10.89%
华中地区 17,128,056.17 1.71% 50,543,896.44 5.24% -66.11%
东北地区 1,467,185.82 0.15% 1,750,013.07 0.18% -16.16%
西北地区 5,672,629.07 0.57% 6,094,653.80 0.63% -6.92%
海外地区 325,535,684.17 32.54% 290,923,722.38 30.15% 11.90%
分销售模式
主营业务收入 994,193,192.21 99.39% 956,155,257.45 99.09% 3.98%
其他业务收入 6,086,797.45 0.61% 8,766,258.77 0.91% -30.57%
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)报告期资产构成及变动情况
单位:人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 同比增减
货币资金 70,521,426.24 170,929,011.20 -58.74%
交易性金融资产 14,124,544.61 197,911.31 7036.81%
应收票据 67,639,651.19 82,254,052.69 -17.77%
应收账款 443,673,292.36 401,458,450.72 10.52%
应收款项融资 5,299,776.42 36,729,880.19 -85.57%
预付款项 7,246,224.96 9,298,969.19 -22.07%
其他应收款 4,096,733.03 9,742,664.89 -57.95%
存货 476,794,041.33 487,764,391.71 -2.25%
其他流动资产 15,203,143.64 14,559,421.75 4.42%
其他权益工具投资 1,824,142.28 1,870,218.77 -2.46%
投资性房地产 78,292,396.03 - 100.00%
固定资产 896