证券代码:300469 证券简称:信息发展 公告编号:2021-018
上海信联信息发展股份有限公司
2020年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日
2、前次业绩预告情况:
上海信联信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度业绩预告》中,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为1,000万元,上年同期为亏损15,058.15万元;预计2020年度扣除非经常性损益后的利润为亏损3,300万元,上年同期为亏损17,258.81万元;基本每股收益0.049元/股。
3、修正后的业绩预计:
本报告期
项目 上年同期
修正前 修正后
归属于上市公司股东
盈利:1,000万元 亏损:6,361万元 亏损:15,058.15万元
的净利润
扣除非经常性损益后
亏损:3,300万元 亏损:7,821万元 亏损:17,258.81万元
的净利润
营业收入 60,000万元 57,036万元 64,019.82万元
扣除后营业收入 55,700万元 55,753万元 61,819.17万元
基本每股收益 盈利:0.049元/股 亏损:0.30元/股 亏损:0.73元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩修正预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通。公司
与会计师事务所在本报告期的业绩预告修正方面不存在重大分歧。
三、业绩修正原因说明
1、其他收益减少
本公司承担了2018核高基课题“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术服务”的子课题“面向智能应用及监管执法领域应用系统迁移的技术研究”的科研任务,于2020年11月底获得了专家验收结论,本公司财务人员据此在2020年度确认为其他收益。
会计师进场后,认为需要专项审计报告以确认政府补助金额。本公司经与专项审计会计师沟通后,预计于2021年4月21日出具专项审计报告纸质版,但2021年4月19日接到专项审计会计师电话通知,需要在专项审计报告中增加一条指标项,将对出具审计报告时间产生影响,因此无法在2021年4月21日前出具该审计报告。本公司基于谨慎性原则,未在2020年度确认该笔其他收益,仍旧在递延收益中列示,导致当期利润减少3,111.40万元。
2、金融资产减值准备的增加
本公司财务人员在年底结账时,按客户汇总的应收账款情况计提了应收账款和合同资产的信用及资产减值准备。
会计师现场审计时,按照2020年度执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)的相关规定,对每个项目的单项履约义务进行拆分,并据此对应收账款和合同资产重新进行减值测试,补确认预期信用减值损失和资产减值损失共计1,941万元,导致当期利润减少1,941万元。
3、营业收入及营业成本的调整
本公司财务人员在结账时,根据业务人员提供的资料确认各项目的营业收入及营业成本,未关注到部分重大新技术应用项目除了取得项目验收报告外,还需要取得相关部门的审批。
截止本公告日,本公司尚未能取得相应审批资料,根据谨慎性原则,经与会计师讨论后,对相关项目的收入、成本不予确认,据此调整营业收入和营业成本,导致当期利润减少1,572万元。
4、存货跌价准备的增加
本公司财务人员在年底结账时,根据各业务部门对未来预计发生的项目成本预测
情况进行分析后判断不存在存货跌价准备。
会计师现场审计时,对各项目未来预计发生的项目成本重新进行分析测算时,认为基于市场竞争激烈、业务开拓不达预期、新冠疫情继续存在等不利因素影响,各业务部门应对未来预计发生的项目成本进行重新估算,本公司据此对截止2020年12月31日的存货计提跌价准备731万元,导致当期利润减少731万元。
四、风险提示
1、公司已就业绩修正预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告修正方面不存在重大分歧。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意,公司将对本次业绩预告修正的原因进行深刻分析,并在以后的工作中加强业务培训和管理力度,提高相关业务人员的专业水平,以避免类似情况再次发生。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2021年4月20日