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科恒股份:2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-27

科恒股份:2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

            江门市科恒实业股份有限公司

                2022 年度财务决算报告

  江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”或“科恒股份”)2022年度财务报表,严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2023]第ZI10293号标准无保留意见的审计报告,会计师的审计意见是:科恒股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科恒股份2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2022年度财务决算的有关情况报告如下:

  一、报告期内总体经营情况

  公司主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备,其他还包括稀土发光材料、稀土新材料、光电设备等。报告期实现营业收入3,962,149,977.01元,同比增长18.96%。实现归属于上市公司股东的净利润-460,384,815.29元,同比下降3,392.16%。其中正极材料和锂电设备收入分别为2,423,344,642.38元、1,321,714,681.23元,合计收入占公司2022年度总收入的94.52%。

  报告期内,锂电正极材料实现营业收入2,423,344,642.38元,同比增长3.62%,全年销售正极材料8,895.90吨,同比下降40.56%。主要为:2022年锂电正极材料下游行业去库存及市场竞争影响,销量较去年有较大幅下降;同时由于主材料的大幅上涨,锂电池正极材料单位价格大幅上升,因此营业收入较上年有所上升。

  报告期内,公司锂电设备实现营业收入1,321,714,681.23元,同比增长82.16%。主要为:2020年度受政策环境影响,锂离子电池行业及新能源行业发展速度变缓,且由于市场竞争的加剧,产品确认周期有所增长,2020年接单量较少,2021年后,浩能科技受政策环境影响逐渐减小,接单量大幅上升,2021年的部分订单在2022年验收确认,因此,2022年实现的营业收入大幅增长。


  二、主要会计数据和财务指标

                                                                        单位:元

                        2022 年            2021 年        本年比上年增减        2020 年

营业收入(元)      3,962,149,977.01  3,330,642,471.02            18.96%  1,646,469,671.19

归属于上市公司股    -460,384,815.29      13,984,267.23        -3,392.16%    -744,955,174.90
东的净利润(元)
归属于上市公司股

东的扣除非经常性    -504,922,878.45      -2,276,482.40        -22,079.96%    -764,689,939.11
损益的净利润(元)

经营活动产生的现      10,693,652.57    171,960,942.25            -93.78%    -128,966,066.71
金流量净额(元)

基本每股收益(元/            -2.1701            0.0659        -3,393.02%            -3.5115
股)

稀释每股收益(元/            -2.1701            0.0659        -3,393.02%            -3.5115
股)

加权平均净资产收            -98.34%              1.99%          -100.33%            -69.26%
益率

                        2022 年末          2021 年末      本年末比上年末增      2020 年末

                                                                  减

资产总额(元)      4,230,516,400.79  4,425,848,167.41            -4.41%  2,544,495,783.26

归属于上市公司股    232,152,598.06    705,033,317.98            -67.07%    693,607,813.56
东的净资产(元)

  三、报告期内主要经营情况

  1、营业收入分析

                                                                        单位:元

                            2022 年                          2021 年

                      金额        占营业收入比        金额        占营业收入      同比增减

                                      重                            比重

营业收入合计    3,962,149,977.01          100%  3,330,642,471.02          100%          18.96%

分行业

材料            2,590,701,821.98        65.39%  2,497,813,961.23        74.99%          3.72%

设备            1,371,448,155.03        34.61%    832,828,509.79        25.01%          64.67%

分产品

稀土发光材料      123,013,439.93        3.10%    112,903,602.04        3.39%          8.95%

锂离子电池正  2,423,344,642.38        61.16%  2,338,678,656.95        70.22%          3.62%
极材料

锂离子电池自  1,321,714,681.23        33.36%    725,575,935.71        21.78%          82.16%
动化生产设备

光电设备          42,199,598.72        1.07%    107,252,574.08        3.22%        -60.65%

其他              51,877,614.75        1.31%    46,231,702.24        1.39%          12.21%

分地区

浙江省            19,161,292.43        0.48%    62,212,577.57        1.87%        -69.20%

福建省            485,709,504.41        12.26%    205,482,137.18        6.17%        136.38%

江苏省            327,096,585.00        8.26%    347,953,736.93        10.45%          -5.99%

广东省          1,713,379,293.40        43.24%  1,636,161,849.38        49.12%          4.72%

其他华东地区      400,548,852.83        10.11%    488,978,717.36        14.68%        -18.08%

国内其他地区      971,860,593.35        24.53%    539,470,123.92        16.20%          80.15%

出口              44,393,855.59        1.12%    50,383,328.68        1.51%        -11.89%

分销售模式

直销            3,962,149,977.01      100.00%  3,330,642,471.02      100.00%          18.96%

  2、营业成本分析

                                                                      单位:元

                                  2022 年                      2021 年

行业分类    项目          金额        占营业成本        金额        占营业成    同比增减
                                            比重                        本比重

材料      直接材料    2,292,619,949.90      94.45%  2,026,556,322.23    93.22%      13.13%

材料      直接人工        19,605,743.84      0.81%    24,763,192.90      1.14%      -20.83%

材料      燃料动力        43,336,994.03      1.79%    48,433,415.71      2.23%      -10.52%

材料      制造费用        71,837,473.89      2.96%    74,199,913.12      3.41%      -3.18%

材料      合计        2,427,400,161.66    100.00%  2,173,952,843.96    100.00%      11.66%

设备      直接材料    1,127,541,505.71      87.28%    551,359,742.87    78.88%      104.50%

设备      直接人工      101,043,529.58      7.82%    60,764,995.10      8.69%      66.29%

设备      制造费用        63,351,808.78      4.90%    86,853,052.33    12.43%      -27.06%

设备      合计        1,291,936,844.07    100.00%    698,977,790.30    100.00%      84.83%

  报告期内,直接材料成本同比增加主要系原材料价格上涨所致。

  3、费用分析

                                              
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