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海联讯:2022年年度财务报告

公告日期:2023-04-25

海联讯:2022年年度财务报告 PDF查看PDF原文

              深圳海联讯科技股份有限公司

                2022年度财务决算报告

    一、公司财务报表合并范围及审计情况

  1、公司财务报表合并范围包括:

  母公司:深圳海联讯科技股份有限公司

  全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司

  全资子公司:杭州海联数通科技有限公司

  控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司

  控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司

  控股子公司:福州海联讯科技有限公司

  控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司

  控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司

  2、公司2022年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(亚会审字(2023)第01610047号)。
  3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。

    二、主要会计数据

                                                                  单位:人民币万元

                项目                  2022年度      2021年度        增减比例

 营业收入                                25,767.19      25,781.68          -0.06%

 营业利润                                  2,047.23        2,441.90          -16.16%

 利润总额                                  2,108.80        2,434.12          -13.36%

 归属于母公司股东的净利润                  1,028.84        1,428.15          -27.96%

 资产总额                                67,464.28      71,241.42          -5.30%

 负债总额                                16,934.31      20,835.24          -18.72%

 归属于母公司所有者权益                  48,522.92      48,499.08          0.05%

 经营活动产生的现金流量净额                -1,863.55        627.84        -396.82%

    三、公司主营业务及经营成果

  公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客
户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。

  1、本期利润实现情况:

                                                                  单位:人民币万元

            项目                2022年度      2021年度      增减额    增减比例

 营业收入                          25,767.19    25,781.68        -14.49    -0.06%

 营业利润                          2,047.23      2,441.90      -394.67    -16.16%

 营业外收支净额                        61.58        -7.78        69.36    891.52%

 利润总额                          2,108.80      2,434.12      -325.32    -13.36%

 所得税                              328.31      205.26        123.05    59.95%

 净利润                            1,780.49      2,228.85      -448.36    -20.12%

 归属于母公司股东的净利润          1,028.84      1,428.15      -399.31    -27.96%

  报告期,公司营业收入25,767.19万元,较上年同期减少14.49万元,同比下降
0.06%;实现净利润1,780.49万元,较上年同期减少448.36万元,同比下降20.12%;归属于母公司股东的净利润1,028.84万元,较上年同期减少399.31万元,同比下降
27.96%。主要原因是资金收益和信用减值损失冲回减少所致。

  (1)主营业务收入分产品构成情况

                                                                  单位:人民币万元

            2022年度            2021年度                营业收  营业成  毛利率
  产品                                            2022年  入比上  本比上  比上期
                                                  毛利率  期增减  期增减  增减比
        营业收入  营业成本  营业收入  营业成本            比例    比例      例

 系统  22,617.40  17,918.05  22,687.56  18,030.53  20.78%  -0.31%  -0.62%  0.25%
 集成
 软件

 开发  1,074.84    949.98    494.47    379.04  11.62%  117.37%  150.63%  -11.72%
 与销
 售
 技术

 及咨  1,985.19  1,425.72  2,542.13  2,113.15  28.18%  -21.91%  -32.53%  11.31%
 询服
 务


 合计  25,677.43  20,293.75  25,724.16  20,522.72  20.97%  -0.18%  -1.12%  0.75%

  报告期内公司主营业务收入与上年同期基本持平,其中系统集成业务同比下降0.31%;软件开发与销售业务同比增长117.37%;技术及咨询服务同比下降21.91%。
  (2)主营业务收入分地区构成情况

                                                                  单位:人民币万元

              2022年度            2021年度                营业收  营业成  毛利率
  区域                                          2022年  入比上  本比上  比上期
        营业收入  营业成  营业收入  营业成本  毛利率  期增减  期增减  增减比
                      本                                  比例    比例      例

  华北  14,226.36  11,346.63  13,725.28  10,481.26  20.24%    3.65%    8.26%  -3.40%

  东北    823.34    785.52  1,141.59  1,026.41  4.59%  -27.88%  -23.47%  -5.50%

  华东  8,794.22  6,629.36  9,985.23  8,384.72  24.62%  -11.93%  -20.94%  8.59%

  中南  1,673.48  1,412.78    737.88    544.85  15.58%  126.80%  159.30%      -
                                                                            10.58%

  西南      38.18    26.47    22.19            30.67%  72.06%                -
                                                                            69.33%

  西北    121.85    92.99    111.99    85.48  23.68%    8.80%    8.79%  0.01%

  合计  25,677.43  20,293.7  25,724.16  20,522.72  20.97%  -0.18%  -1.12%  0.75%
                          5

  公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国,华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域。报告期内,主要区域业务规模变动不大,受单个项目影响,区域内毛利率有所波动,但整体毛利率水平稳定。

  2、期间费用变动情况

                                                                  单位:人民币万元

    期间费用        2022年度        2021年度        增减额        增减比例

    销售费用              559.10          605.59            -46.49          -7.68%

    管理费用            2,405.06        2,581.29          -176.23          -6.83%

    研发费用            1,499.22        1,491.74              7.48          0.50%

    财务费用              -34.10          -34.86              0.76          2.18%

      合计              4,429.28        4,643.76          -214.48          -4.62%

  (1)销售费用变动明细


                                                                  单位:人民币万元

          项 目              2022年度      2021年度      增减额    增减比例

职工薪酬及福利                    266.42        249.05        17.37      6.97%

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