深圳海联讯科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、公司财务报表合并范围及审计情况
1、公司财务报表合并范围包括:
母公司:深圳海联讯科技股份有限公司
全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司
全资子公司:杭州海联数通科技有限公司
控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司
控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司
控股子公司:福州海联讯科技有限公司
控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司
控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司
2、公司2022年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(亚会审字(2023)第01610047号)。
3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。
二、主要会计数据
单位:人民币万元
项目 2022年度 2021年度 增减比例
营业收入 25,767.19 25,781.68 -0.06%
营业利润 2,047.23 2,441.90 -16.16%
利润总额 2,108.80 2,434.12 -13.36%
归属于母公司股东的净利润 1,028.84 1,428.15 -27.96%
资产总额 67,464.28 71,241.42 -5.30%
负债总额 16,934.31 20,835.24 -18.72%
归属于母公司所有者权益 48,522.92 48,499.08 0.05%
经营活动产生的现金流量净额 -1,863.55 627.84 -396.82%
三、公司主营业务及经营成果
公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业,主要面向电力客
户,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务,电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链中发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。主要业务包括系统集成、技术及咨询服务、软件开发与销售三类。
1、本期利润实现情况:
单位:人民币万元
项目 2022年度 2021年度 增减额 增减比例
营业收入 25,767.19 25,781.68 -14.49 -0.06%
营业利润 2,047.23 2,441.90 -394.67 -16.16%
营业外收支净额 61.58 -7.78 69.36 891.52%
利润总额 2,108.80 2,434.12 -325.32 -13.36%
所得税 328.31 205.26 123.05 59.95%
净利润 1,780.49 2,228.85 -448.36 -20.12%
归属于母公司股东的净利润 1,028.84 1,428.15 -399.31 -27.96%
报告期,公司营业收入25,767.19万元,较上年同期减少14.49万元,同比下降
0.06%;实现净利润1,780.49万元,较上年同期减少448.36万元,同比下降20.12%;归属于母公司股东的净利润1,028.84万元,较上年同期减少399.31万元,同比下降
27.96%。主要原因是资金收益和信用减值损失冲回减少所致。
(1)主营业务收入分产品构成情况
单位:人民币万元
2022年度 2021年度 营业收 营业成 毛利率
产品 2022年 入比上 本比上 比上期
毛利率 期增减 期增减 增减比
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 比例 比例 例
系统 22,617.40 17,918.05 22,687.56 18,030.53 20.78% -0.31% -0.62% 0.25%
集成
软件
开发 1,074.84 949.98 494.47 379.04 11.62% 117.37% 150.63% -11.72%
与销
售
技术
及咨 1,985.19 1,425.72 2,542.13 2,113.15 28.18% -21.91% -32.53% 11.31%
询服
务
合计 25,677.43 20,293.75 25,724.16 20,522.72 20.97% -0.18% -1.12% 0.75%
报告期内公司主营业务收入与上年同期基本持平,其中系统集成业务同比下降0.31%;软件开发与销售业务同比增长117.37%;技术及咨询服务同比下降21.91%。
(2)主营业务收入分地区构成情况
单位:人民币万元
2022年度 2021年度 营业收 营业成 毛利率
区域 2022年 入比上 本比上 比上期
营业收入 营业成 营业收入 营业成本 毛利率 期增减 期增减 增减比
本 比例 比例 例
华北 14,226.36 11,346.63 13,725.28 10,481.26 20.24% 3.65% 8.26% -3.40%
东北 823.34 785.52 1,141.59 1,026.41 4.59% -27.88% -23.47% -5.50%
华东 8,794.22 6,629.36 9,985.23 8,384.72 24.62% -11.93% -20.94% 8.59%
中南 1,673.48 1,412.78 737.88 544.85 15.58% 126.80% 159.30% -
10.58%
西南 38.18 26.47 22.19 30.67% 72.06% -
69.33%
西北 121.85 92.99 111.99 85.48 23.68% 8.80% 8.79% 0.01%
合计 25,677.43 20,293.7 25,724.16 20,522.72 20.97% -0.18% -1.12% 0.75%
5
公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、浙江电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国,华北和华东地区一直是公司比较重要的业务区域。报告期内,主要区域业务规模变动不大,受单个项目影响,区域内毛利率有所波动,但整体毛利率水平稳定。
2、期间费用变动情况
单位:人民币万元
期间费用 2022年度 2021年度 增减额 增减比例
销售费用 559.10 605.59 -46.49 -7.68%
管理费用 2,405.06 2,581.29 -176.23 -6.83%
研发费用 1,499.22 1,491.74 7.48 0.50%
财务费用 -34.10 -34.86 0.76 2.18%
合计 4,429.28 4,643.76 -214.48 -4.62%
(1)销售费用变动明细
单位:人民币万元
项 目 2022年度 2021年度 增减额 增减比例
职工薪酬及福利 266.42 249.05 17.37 6.97%
业