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海联讯:2020年度财务决算报告

公告日期:2021-04-21

海联讯:2020年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

            深圳海联讯科技股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

    一、公司财务报表合并范围及审计情况

    1、公司财务报表合并范围包括:

    母公司:深圳海联讯科技股份有限公司

    全资子公司:深圳海联讯投资管理有限公司

    控股子公司:北京天宇讯联科技有限公司

    控股子公司:北京海联讯智能网络科技有限公司

    控股子公司:山西联讯通网络科技有限公司

    控股子公司:福州海联讯科技有限公司

    控股孙公司:杭州睿挚网络科技有限公司

    控股孙公司:唐山海联讯科技有限公司

    2、公司 2020 年度财务报表业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告(亚会审字(2021)第 01610107号)。

    3、本报告中所有会计数据均为审计后数据。

    二、主要会计数据

                                                          单位:人民币万元

            项目                  2020 年度      2019 年度      增减比例

营业收入                              34,407.18      32,763.01          5.02%

营业利润                              4,189.86      1,814.79        130.87%

利润总额                              4,213.46      1,791.90        135.14%

归属于母公司股东的净利润              2,491.89      1,083.51        129.98%


资产总额                              75,435.80      81,565.84        -7.52%

负债总额                              24,937.42      33,058.55        -24.57%

归属上市公司股东所有者权益            48,410.23      46,923.34          3.17%

经营活动产生的现金流量净额            2,078.62      9,103.85        -77.17%

    三、公司主营业务及经营成果

    公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业。公司面向电力企业,以提供综合性整体解决方案的形式,从事电力企业信息化建设业务,并提供相关的技术及咨询服务。主要包括系统集成、服务、软件三类业务。

    1、本期利润实现情况:

                                                          单位:人民币万元

        项目            2020 年度    2019 年度      增减额      增减比例

营业收入                  34,407.18    32,763.01      1,644.17        5.02%

营业利润                    4,189.86      1,814.79      2,375.07      130.87%

营业外收支净额                23.60        -22.88        46.48      -203.15%

利润总额                    4,213.46      1,791.90      2,421.56      135.14%

所得税                      425.98        307.76        118.22        38.41%

净利润                      3,787.48      1,484.14      2,303.34      155.20%

归属于母公司所有者的      2,491.89      1,083.51      1,408.38      129.98%
净利润

    报告期,公司营业收入 34,407.18 万元,较上年同期增加 1,644.17 万元,
同比增长 5.02%;实现净利润 3,787.48 万元,较上年同期增加 2,303.34 万元,
同比增长 155.20%;归属于母公司所有者的净利润 2,491.89 万元较上年同期增
加 1,408.38 万元,同比增长 129.98%。主要原因是 2020 年度为“十三五规划”
的收官之年,项目执行进度加快,华北及山西地区的业务持续向好,其他区域业务相对平稳;在内部管理方面,公司根据资产构成情况,重点关注资金、存货、应收款项等项目,通过调整委托理财的投资策略提升资金收益;通过加强
项目管理,缩短执行周期提升去库存能力;通过加大催收力度,改善应收款项结构,努力提升公司整体资产效益。

    2、主营业务收入情况

    (1)主营业务收入分产品构成情况

                                                          单位:人民币万元

            2020 年度            2019 年度        2020  营业收  营业成  毛利率
 产品                                            年毛  入比上  本比上  比上期
      营业收入  营业成本  营业收入  营业成本  利率  期增减  期增减  增减比
                                                          比例    比例    例

系 统  30,985.07  24,950.61  27,531.94  21,642.26  19.48%  12.54%  15.29%  -1.91%
集 成
软 件

开 发    802.64    722.55  1,179.01  1,013.30  9.98%  -31.92%  -28.69%  -4.08%
与 销

技 术

及 咨  2,551.76  1,886.58  3,956.16  2,496.43  26.07%  -35.50%  -24.43% -10.83%
询 服


合 计  34,339.47  27,559.74  32,667.11  25,151.99  19.74%    5.12%    9.57%  -3.27%

    报告期内公司主营业务收入比上期增长 5.12%,其中系统集成业务同比增
长 12.54%;软件开发与销售业务同比下降 31.92%;技术及咨询服务业务同比下降 35.50%,主要原因是客户需求中单独的软件和服务业务减少,部分软件和服务业务并入集成项目进行采购。

    (2)主营业务收入分地区构成情况

                                                          单位:人民币万元

          2020 年度          2019 年度                营业收  营业成本  毛利率
区域                                          2020 年  入比上  比上期增  比上期
      营业收入  营业成本  营业收入  营业成本  毛利率  期增减  减比例  增减比
                                                        比例                例

华北  18,723.64  14,052.43  16,864.28  11,793.05  24.95%  11.03%    19.16%  -5.12%

东北  1,634.94  1,557.77    191.03    133.42    4.72% 755.86% 1,067.57% -25.44%

华东  11,975.45  9,991.07  12,825.48  10,709.93  16.57%  -6.63%    -6.71%  0.08%


中南  1,309.75  1,316.45  2,489.65  2,310.33  -0.51%  -47.39%  -43.02%  -7.71%

西南      0.05        0    28.12    -19.13  100.00%  -99.82%  -100.00% -68.03%

西北    695.64    642.01    268.54    224.39    7.71% 159.05%  186.11%  -8.73%

合计  34,339.47  27,559.73  32,667.10  25,151.99  19.74%  5.12%    9.57%  -3.27%

    公司以国家电网下属的冀北电力、山西电力、福建电力为主要客户,业务辐射周边及至全国,华北、华东地区一直是公司重要的业务区域。报告期内,华北地区得益于北京冬奥会的筹备工作,收入持续增长;华东地区基本保持稳定;东北及西北地区经过前几年的开拓,本年度有所突破;公司收入略有增长,但由于竞争的日益加剧,各区域的毛利率均有所下降,整体毛利率较上年同期下降 3.27%。

    3、期间费用变动情况

                                                          单位:人民币万元

  期间费用        2020 年度      2019 年度      增减额      增减比例

  销售费用              573.95      1,258.57        -684.62        -54.40%

  管理费用            2,784.56      3,178.13        -393.57        -12.38%

  研发费用            1,569.54      2,332.59        -763.05        -32.71%

  财务费用            -119.15        -195.66          76.51        -39.10%

    合计              4,808.90      6,573.63      -1,764.73        -26.85%

    (1)销售费用变动明细

                                                          单位:人民币万元

        项 目          2020 年度    2019 年度      增减额      增减比例

职工薪酬及福利              228.09        540.62      -312.53      -57.81%

业务招待费                  157.78        279.29      -121.51      -43.51%

差旅费                        45
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