证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2014-001
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2013年1月1日~2013年12月31日
2.预计的业绩:同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 比上年同期增长:6.04%~8.72%
11,175.36万元
股东的净利润 盈利:11,850万元~12,150万元
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内:公司主营业务订单保持良好增长态势,营业收入比上年同期增长
20.65%~21.34%,其中:国内市场产品销售收入比上年同期增长约19.01%~19.43%,
出口市场产品销售收入比上年同期增长约27.18%~28.49%。
2、报告期内:公司盈利能力保持逐季回升进入企稳状态,但制造成本占产值的
比率较上年同期仍上升约3.7个百分点,究其原因主要有:(1)产品销售价格受年度
合同价格年降因素影响;(2)主要原辅材料的平均单价比上年略有上升,加之募投
项目设备逐步投产使用,生产现场增加的工装、夹具及半成品或成品周转箱等一次
性进入成本等因素,致使原辅材料耗用占产值的比率较上年同期有所上升;(3)制
造费用占产值的比率较上年同期有所上升,其中因为募投项目和技改项目等新增设
备厂房等陆续交付投产,致使折旧费用总额有较大上升,制造成本中新增设备厂房
等提取的折旧费用较上年同期净增加额约1460万元(其中全资子公司江苏太平洋齿
轮传动有限公司募投项目新增设备厂房等提取的制造费用—折旧费较上年同期净增
加额约1320万元),但上述设备的逐步投产,也相应减少了常规生产的外协加工,
增加了公司自制模具的能力,减少了模具进口量,提高了内部自制率,使得外协加
工费用占产值的比率与上年同期相比有所下降,进口模具耗用占产值的比率与去年
同期相比略有下降,自制模具耗用占产值的比率与去年同期相比略有上升;(4)由
于募投项目新增设备的安装调试和部分新增产能投产有待客户批准,使得齿轮传动
有限公司的单位能源消耗偏高,造成公司燃料动力消耗占产值的比率较上年有所上
升。
2、报告期内:管理费用占主营业务收入的比率与上年同期相比略有下降,销售
费用占主营业务收入的比率与上年同期相比基本持平。
3、报告期内:随着募集资金投入使用,募集资金存款利息收入比上年大幅减少,
加上因生产发展需要而新增的部分流动资金借款等,致使财务费用比上年增加约670
万元。
4、报告期内:公司非经常性损益净额约860万元,比上年同期增加约180万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据将在2013年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2014年1月3日