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万达信息:关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告

公告日期:2024-07-26

万达信息:关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300168        证券简称:万达信息        公告编号:2024-037
                        万达信息股份有限公司

                关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

  公司于 2024 年 7 月 25 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于拟
聘任 2024 年度会计师事务所的议案》,同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,经履行公开选聘程序并根据选聘结果,公司拟聘任立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,其中年报审计费用120万元,内部控制审计费用20万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

  1. 基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

  立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

  2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户52家。

  2. 投资者保护能力

  截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲

                                                诉讼(仲裁)结果

 裁)人        人          事件    裁)金额

                                    尚余

                                    1,000多  连带责任,立信投保的职业
        金亚科技、周

 投资者                2014年报    万,在诉 保险足以覆盖赔偿金额,目
        旭辉、立信

                                    讼过程  前生效判决均已履行

                                    中

                                              一审判决立信对保千里在
                                              2016年12月30日至2017年
        保千里、东北  2015年重            12月14日期间因证券虚假
                        组、2015年          陈述行为对投资者所负债
 投资者  证券、银信评              80万元

        估、立信等    报、2016年          务的15%承担补充赔偿责
                        报                  任,立信投保的职业保险
                                              12.5亿元足以覆盖赔偿金
                                              额


  3. 诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

    (二)项目信息

  1. 基本信息

                      注册会计  开始从事上  开始在本  开始为本公
    项目      姓名  师执业时  市公司审计  所执业时  司提供审计
                          间        时间        间      服务时间

项目合伙人    黄晔    1996年    1999年    1994年      2022年

签字注册会计

              翟树得  2017年    2011年    2017年      2020年

质量控制复核

              赵勇    2000年    1997年    1997年      2023年


  (1)项目合伙人近三年从业情况:

  姓名:黄晔

    时间                上市公司名称                  职务

 2021年至2023年  江苏正丹化学工业股份有限公司          项目合伙人

 2021年至2023年  上海爱建集团股份有限公司              项目合伙人

 2021年至2023年  地素时尚股份有限公司                  项目合伙人

 2022年、2023年  万达信息股份有限公司                  项目合伙人

 2022年、2023年  浙江中胤时尚股份有限公司              项目合伙人

 2022年、2023年  浙江友邦集成吊顶股份有限公司          项目合伙人

 2022年、2023年  上海新炬网络信息技术股份有限公司      项目合伙人

  (2)签字注册会计师近三年从业情况:

    姓名:翟树得

    时间                上市公司名称                  职务

    2021年      上海龙头(集团)股份有限公司      签字注册会计师

 2021年至2023年  万达信息股份有限公司              签字注册会计师


      时间                上市公司名称                  职务

  2022年至2023年  哈尔滨威帝电子股份有限公司        签字注册会计师

    (3)质量控制复核人近三年从业情况:

      姓名:赵勇

      时间                上市公司名称                  职务

      2021年      上海沿浦金属制品股份有限公司        项目合伙人

  2021年至2023年  桂林西麦食品股份有限公司            项目合伙人

  2021年至2023年  常州朗博密封科技股份有限公司        项目合伙人

  2022年、2023年  上海东富龙科技股份有限公司          项目合伙人

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
    3. 独立性

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    三、审计收费

    (一)审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    (二)审计费用同比变化情况

                              2023 年            2024 年        增减%

年报审计费用(元)          1,400,000          1,200,000      -14.29%

内部控制审计费用(元)          /              200,000          /

    四、拟聘任会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等进行充分了解和审查,认为立信具备相关业务审计从业资格, 能够满足公司审计工作需求。同意聘任立信为公司 2024 年度财务报表及内部控
制审计机构,并将该事项提交公司第八届董事会第九次会议审议。

  2、董事会审议情况

  公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第九次会议,以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权,审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》,同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,其中年报审计费用 120 万元,内部控制审计费用 20万元。

  3、生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    五、备查文件

  1、公司第八届董事会第九次会议决议;

  2、公司第八届董事审计委员会第七次会议决议;

  3、关于拟聘任会计师事务所的基本情况说明。

  特此公告。

                                          万达信息股份有限公司董事会
                                              二〇二四年七月二十五日
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