证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2022-141
亚光科技集团股份有限公司
关 于续聘 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)于 2022 年 11 月 18 日召
开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的稳定性和延续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围
与天健所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘审计机构的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
注册会计师人数 1,900 人
上年末执业人员数
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 749 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收入 审计业务收入 31.78 亿元
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 601 家
审计收费总额 6.21 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和
2021 年上市公司 零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水
(含 A、B 股)审计 生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
涉及主要行业 文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环
情况 境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、
林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合
等
本公司同行业上市公司审计
客户家数 447 家
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买
的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)因
执业行为受到监督管理措施 15 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为本 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 公司提供审计 审计报告情况
师 公司审计 业 服务
2021 年:签署长缆电工等上市
公司 2020 年度审计报告;2020
项目合伙人 黄源源 2000 年 2000 年 2011 年 2017 年 年:签署长缆电工等上市公司
2019 年度审计报告;2019 年:
签署长沙银行等上市公司 2018
年度审计报告。
2021 年:签署长缆电工等上市
公司 2020 年度审计报告;2020
黄源源 2000 年 2000 年 2011 年 2017 年 年:签署长缆电工等上市公司
2019 年度审计报告;2019 年:
签署长沙银行等上市公司 2018
签字注册会计师 年度审计报告
2021 年:签署长缆电工等上市
公司 2020 年度审计报告;2020
湛丹 2009 年 2009 年 2010 年 2022 年 年:签署长缆电工等上公司
2019 年度审计报告;2019 年:
签署开元仪器等上市公司 2018
年度审计报告。
2021 年:签署凯迪股份、兄弟
科技、金盾股份、双环传动 2020
年度审计报告;2020 年:签署
质量控制复核人 沈培强 2003 年 2001 年 2003 年 2012 年 长海股份、兄弟科技、蠡湖股份
等上市公司 2019 年审计报告;
2019 年:签署兄弟科技、双环
传动、蠡湖股份等 2018 年审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围
与天健所协商确定相关的审计费用。