证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2011—002
芜湖长信科技股份有限公司
2010 年度业绩快报及利润分配预案公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏
特别提示: 本公告所载 2010 年的财务数据为公司财务部门初步核算数据,未经会计师事
务所审计,可能与年度报告中披露的最终财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2010 年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期 增减幅度(%)
营业总收入(万元) 48,101.84 26,150.48 83.94
营业利润(万元) 13,039.03 6,620.86 96.94
利润总额(万元) 13,717.43 7,028.67 95.16
净利润(万元) 11,683.89 6,054.62 92.97
基本每股收益(元) 1.04 0.64 62.50
净资产收益率(%) 15.67 20.36 -23.04
本报告期末 本报告期初 增减幅度(%)
总资产(万元) 122,506.79 45,828.14 167.32
股东权益(万元) 116,344.68 32,817.35 254.52
每股净资产(元) 9.27 3.49 165.63
说明:1、公司 2010 年 5 月 26 日完成新股发行上市,股本由 9400 万股增至 12550 万股。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列,基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入 48,101.84 万元,上年同期为 26,150.48 万元,比上年同期
增长 83.94%;营业利润为 13,039.03 万元,上年同期为 6,620.86 万元,比上年同期增长 96.94%;
利润总额为 13,717.43 万元,上年同期为 7,028.67 万元,比上年同期增长 95.16%;净利润为
11,683.89 万元,上年同期为 6,054.62 万元,比上年同期增长 92.97%。
上述指标大幅度增长的主要原因,一是今年以来,公司紧紧抓住持续走好的 LCD 市场,
特别是 LCD 高端市场,进一步优化产品结构,加大低电阻产品、STN 产品、TP 产品、手
机视窗材料产品的产销比例;二是提前实施的募投项目镀膜八线、镀膜九线于本年度 6 月份
正式完工投入生产,这两条高档生产线在下半年度满负荷生产,产量达 390 万片,使得本期
产销量达 3356 万片,上年同期为 2300 万片,产销规模同比增加 46%左右;三是由于产品
结构优化,单位产品毛利率有所提高,收入、利润的增长比例超过产销规模的增长比例,公
司整体盈利水平大大提高。
报告期内基本每股收益为 1.04 元,上年同期为 0.64 元,同比增长 62.5%,主要是实现
净利润大幅度增加的原因;净资产收益率由上年的 20.36%下降为今年的 15.67%,下降了
23.04%,主要原因是公司 2010 年 5 月份公司上市募集资金到位后,净资产大幅度增加。
2、财务状况
报告期末公司总资产为 122,506.79 万元,上年同期为 45,828.14 万元,同比增长 167.32%;
报告期末股东权益为 116,344.68 万元,上年同期为 32,817.35 万元,同比增长 254.52%;报
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告期末每股净资产 9.27 元,上年同期为 3.49 元,同比增长 165.63%。主要原因有两个,一
是公司上市后总资产和净资产整体规模放大,二是公司经营业绩大幅增加,使得公司的资产
规模和每股净资产也大幅增加。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据公司将在 2010 年年报
中详细披露。
2、公司预约在 2011 年 3 月 31 日披露 2010 年年度报告,公司初步拟定并向董事会提交
的 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案为:以公司 2010 年末总股本 12,550 万股为基
数每 10 股派 3 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。
3、该初步预案尚未提交董事会正式审议,存在重大不确定性。公司 2010 年度利润分配
及公积金转增股本方案待 2010 年度审计报告后,由公司董事会确定分配方案并提交股东大
会审议通过为准。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责
人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二 0 一一年二月二十七日
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