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003816 深市 中国广核


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中国广核:中国广核电力股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告

公告日期:2023-03-16

中国广核:中国广核电力股份有限公司关于续聘2023年度内部控制审计机构的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003816      证券简称:中国广核      公告编号:2023-015
            中国广核电力股份有限公司

      关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年
3 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司 2023 年度内部控制审计机构聘任的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司 2023 年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

    一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况

    (一)机构信息

    1. 基本信息

  事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期    2011 年 7 月 18 日        组织形式          特殊普通合伙

    注册地址                浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人        胡少先        上年度末合伙人数量        210 人

 上年末执业人员                注册会计师                  1,900 人

      数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      749 人

                  业务收入总额                  35.01 亿元

 2021 年业务收    审计业务收入                  31.78 亿元

      入

                  证券业务收入                  19.01 亿元


                    客户家数                      601 家

                    审计收费                      6.21 亿元

                                制造业,信息传输、软件和信息技术服务
 2021 年上市公                  业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
  司(含 A、B                    电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
 股)审计情况      主要行业    融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
                                体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水
                                利、环境和公共设施管理业,科学研究和
                                技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿
                                业,住宿和餐饮业,教育,综合等。

                    本公司同行业上市公司审计客户家数            10 家

    2. 投资者保护能力

    上年末,天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔
偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
    3. 诚信记录

    天健近三年(2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)因执业行为受到监督
管理措施 15 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    (二)项目信息

    1. 基本信息

                  何时成  何时开  何时开始  何时开始  近三年签署或复核
 项目组    姓名  为注册  始从事  在本所执  为本公司  上市公司审计报告
  成员            会计师  上市公  业        提供审计  情况

                            司审计              服务


                                                        2022 年:签署长江
                                                        电力、中国西电、
                                                        北京歌华有线 2021
                                                        年度内控审计报
                                                        告;

 项目                                                    2021 年:签署国机
合伙人  周重揆  1995 年  1996 年  1995 年  2021 年    汽车、成都普天电
                                                        缆股份、中国核电
                                                        2020 年审计报告;
                                                        2020 年:签署伊之
                                                        密、国机汽车、中
                                                        国核电、同方股份
                                                        2019 年审计报告。

                                                        2022 年:签署长江
                                                        电力、中国西电、
                                                        北京歌华有线 2021
                                                        年度内控审计报
                                                        告;

                                                        2021 年:签署国机
        周重揆  1995 年  1996 年  1995 年  2021 年    汽车、成都普天电
签字注                                                  缆股份、中国核电
册会计                                                  2020 年审计报告;
  师                                                    2020 年:签署伊之
                                                        密、国机汽车、中
                                                        国核电、同方股份
                                                        2019 年审计报告。

                  2017                                  2021 年:签署交大
        邓柳梅    年    2013 年  2013 年  2021 年  思诺 2020 年度审
                                                        计报告。

                                                        2022 年:签署晋亿
                                                        实业、禾迈股份
                                                        2021 年度审计报
质量控                                                  告;

制复核    张林    2008  2006 年  2006 年  2021 年

                    年                                  2021 年:签署晋亿
  人                                                    实业 2020 年度审
                                                        计报告;

                                                        2020 年:签署晋亿

                                                          计报告。

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3. 独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4. 审计收费

    2023 年度内部控制审计费用不超过人民币 130 万元。2022 年度内部控制审
计费用为人民币 117.6 万元。

    二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序

    1. 董事会审计与风险管理委员会履职情况

    董事会审计与风险管理委员会同意聘任天健为公司 2023 年度内部控制审计
机构,审计费用不超过 130 万元。董事会审计与风险管理委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查
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