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劲仔食品:2022年三季度报告

公告日期:2022-10-24

劲仔食品:2022年三季度报告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003000                证券简称:劲仔食品                    公告编号:2022-061
                劲仔食品集团股份有限公司

                  2022 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                            本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                    增减                                  年同期增减

  营业收入(元)          389,828,962.39              40.11%  1,010,079,213.60              34.57%1

 归属于上市公司股东的        33,699,058.30              47.15%      90,369,484.33              41.17%2
    净利润(元)
 归属于上市公司股东的

 扣除非经常性损益的净        29,739,163.27              38.37%      83,060,943.09              56.22%3
    利润(元)

 经营活动产生的现金流          —                  —            189,288,351.29            118.26%4
    量净额(元)

 基本每股收益(元/股)              0.0839              46.42%            0.2249              40.56%5

 稀释每股收益(元/股)              0.0836              45.90%            0.2246              40.38%6

 加权平均净资产收益率                3.69%              0.98%            10.00%                2.61%

                            本报告期末          上年度末              本报告期末比上年度末增减

    总资产(元)        1,184,002,960.31    1,075,715,668.11                                  10.07%

 归属于上市公司股东的      931,829,347.90      883,136,874.06                                  5.51%
  所有者权益(元)
注:1 年初至报告期末营业收入较上年同期增长 34.57%,主要是公司推行大包装产品策略、开发及优化经销商、终端市场建设以及新产品推广所致。
2 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 41.17%,主要是营业收入增长所致。
3 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 56.22%,主要是营业收入增长以及计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。
4 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 118.26%,主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
5 年初至报告期末基本每股收益较上年同期增长 40.56%,主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
6 年初至报告期末稀释每股收益较上年同期增长 40.38%,主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位:元

                  项目                          本报告期金额        年初至报告期期末金额      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准            -1,892,049.40          -3,488,619.31

备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业

务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标              5,716,564.87          10,156,906.92

准定额或定量持续享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                            604,931.51          1,873,927.47

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -466,772.03            -510,458.14

减:所得税影响额                                        415,438.70          1,134,009.63

    少数股东权益影响额(税后)                        -412,658.78            -410,793.93

合计                                                  3,959,895.03          7,308,541.24      --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

  资产负债表项目    2022 年 9 月 30 日  2021 年 12 月 31 日  变动比例              变动原因

                                                                      主要是报告期公司对京东自营、京东京
      应收账款          4,000,428.73      6,046,146.01      -33.84% 喜通、天猫超市等平台应收账款减少所
                                                                                      致。

      预付款项          51,242,025.00    7,699,287.65      565.54% 主要是报告期公司预付原辅料款项增加
                                                                                    所致。

        存货          118,331,952.31    170,459,161.54      -30.58% 主要是报告期公司原辅料生产消耗所
                                                                                      致。

  其他权益工具投资      40,000,000.00    5,000,000.00      700.00% 主要是报告期公司并非为交易目的持有
                                                                            的权益工具投资增加所致。

      固定资产        308,022,231.09    226,853,821.50      35.78% 主要是报告期风味小鱼生产线技术改造
                                                                              项目建设完成所致。

      在建工程          17,747,431.45    26,719,802.81      -33.58% 主要是报告期风味小鱼生产线技术改造
                                                                              项目建设完成所致。

    使用权资产          3,631,985.49      2,179,404.35      66.65% 主要是根据《企业会计准则第 21 号-租
                                                                            赁》,确认的使用权资产。

  递延所得税资产      21,038,998.41    16,171,415.92      30.10% 主要是报告期销售折扣费用与股权激励
                                                                      费用确认的递延所得税资产增加所致。

  其他非流动资产        4,788,848.69      1,311,470.37      265.15% 主要是报告期预付的长期资产款项增加
                                                                                    所致。

      合同负债          85,562,263.53    45,658,743.53      87.40% 主要是报告期销售相关的合同负债款项
                                                                                  增加所致。

      应交税费          14,625,129.59    5,691,304.80      156.97% 主要是报告期应交企业所得税以及应交
     
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