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伊戈尔:2022年度财务决算报告

公告日期:2023-03-30

伊戈尔:2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

                伊戈尔电气股份有限公司

                2022年度财务决算报告

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022年12月31日的资产负债 表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现 就公司2022年主要财务指标及经营财务情况报告如下:

    一、财务报表编制情况

    (一)公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会 计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
    (二)财务报表真实、完整地反映了公司及合并2022年12月31日的财务状况, 以及2022年度经营成果和现金流量等有关信息。

    (三)财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    二、主要会计数据和财务指标

                                                                                      单位:万元

                                    2022 年度            2021 年度          本年比上年增减

营业收入(元)                            282,109.32          223,010.31                26.50%

归属于上市公司股东的净利润

(元)                                      19,144.69            19,478.30                -1.71%

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润(元)                      17,180.42            6,887.67                149.44%

经营活动产生的现金流量净额

(元)                                      18,555.44            -6,782.64                373.57%

基本每股收益(元/股)                            0.64                0.66                -3.03%

稀释每股收益(元/股)                            0.64                0.66                -3.03%

加权平均净资产收益率                          11.37%              12.75%                -1.38%

                                    2022 年末            2021 年末        本年末比上年末增减

总资产(元)                              352,741.20          273,024.25                29.20%

归属于上市公司股东的净资产

(元)                                    175,997.58          161,724.85                  8.83%


        三、经营成果分析

        (一)总体经营情况

                                                                                        单位:万元

                  项目                      2022 年              2021 年            同比增减

    营业收入                                      282,109.32          223,010.31            26.50%

    营业成本                                      225,465.13          184,873.69            21.96%

    归属于上市公司股东的净利润                    19,144.69            19,478.30            -1.71%

        (二)营业收入分析

                                                                                        单位:万元

                                  2022 年                          2021 年              同比增减

                          金额      占营业收入比重      金额      占营业收入比重

    分行业

    电气机械和器材    280,588.05            99.46%    220,541.35          98.89%      27.23%

    制造业

    其他                  1,521.26              0.54%      2,468.96            1.11%      -38.38%

    分产品

    能源产品            184,558.30            65.42%    124,901.67          56.01%      47.76%

    照明产品            85,085.00            30.16%    88,460.32          39.67%      -3.82%

    其他产品            12,466.01              4.42%      9,648.32            4.33%      29.20%

        报告期内,公司实现营业总收入28.21亿元,同比增长26.50%,销售规模创

    历史新高。报告期内,能源产品实现收入18.46亿元,同比增长47.76%,保持较

    快增长速度。近年光伏行业市场需求依然保持快速增长的态势,公司抓住机遇,

    持续加大对能源产品业务的投入,积极抢占光伏市场份额,带动销售收入持续增

    长;报告期照明类产品实现收入8.51亿元,同比下降3.82%。

        (三)营业成本分析

                                                                                        单位:万元

 产品分类      项目                  2022 年                            2021 年                同比增减

                            金额        占营业成本比重      金额        占营业成本比重

            直接材料        135,866.16            89.50%      90,096.81              84.84%      4.66%

能源产品    直接人工          7,956.51            5.24%      8,484.08              7.99%      -2.75%

            直接费用          7,989.07            5.26%      7,616.10              7.17%      -1.91%

            直接材料        51,281.31            80.08%      57,030.89              80.51%      -0.43%
照明产品

            直接人工          5,610.22            8.76%      7,014.25              9.90%      -1.14%


            直接费用          7,144.14            11.16%      6,793.31              9.59%      1.57%

            直接材料          7,737.89            80.45%      6,105.38              77.89%      2.56%

其他产品    直接人工            557.20            5.79%        558.46              7.12%      -1.33%

            直接费用          1,322.63            13.75%      1,174.41              14.98%      -1.23%

        报告期内,公司营业成本为22.55亿元,同比增长21.96%,整体毛利率为

    20.08%,同比上升2.98个百分点,毛利率上升的主要原因:(1)报告期内公司

    优化产品结构,部分产品售价与大宗材料进行联动;(2)报告期内公司投入自

    动化设备及实施精益提效项目促进效率提升、人工成本占收入比重下降;(3)

    汇率波动影响毛利率。

        (四)费用分析

                                                                                      单位:万元

              项目                2022 年              2021 年                同比增减

      销售费用                        7,737.48              6,599.81                  17.24%

      管理费用                        15,582.32            10,350.60                  50.55%

      财务费用                          -696.17              1,984.63                  -135.08%

      研发费用                        12,625.74              9,096.13                  38.80%

        报告期内,期间费用同比增长25.75%。其中,管理费用同比增长50.55%,

    主要是本报告期业务规模扩大、股权激励相关股份支付费用及员工平
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