伊戈尔电气股份有限公司
2022年度财务决算报告
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)2022年12月31日的资产负债 表、2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现 就公司2022年主要财务指标及经营财务情况报告如下:
一、财务报表编制情况
(一)公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会 计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
(二)财务报表真实、完整地反映了公司及合并2022年12月31日的财务状况, 以及2022年度经营成果和现金流量等有关信息。
(三)财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
二、主要会计数据和财务指标
单位:万元
2022 年度 2021 年度 本年比上年增减
营业收入(元) 282,109.32 223,010.31 26.50%
归属于上市公司股东的净利润
(元) 19,144.69 19,478.30 -1.71%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 17,180.42 6,887.67 149.44%
经营活动产生的现金流量净额
(元) 18,555.44 -6,782.64 373.57%
基本每股收益(元/股) 0.64 0.66 -3.03%
稀释每股收益(元/股) 0.64 0.66 -3.03%
加权平均净资产收益率 11.37% 12.75% -1.38%
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减
总资产(元) 352,741.20 273,024.25 29.20%
归属于上市公司股东的净资产
(元) 175,997.58 161,724.85 8.83%
三、经营成果分析
(一)总体经营情况
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
营业收入 282,109.32 223,010.31 26.50%
营业成本 225,465.13 184,873.69 21.96%
归属于上市公司股东的净利润 19,144.69 19,478.30 -1.71%
(二)营业收入分析
单位:万元
2022 年 2021 年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
分行业
电气机械和器材 280,588.05 99.46% 220,541.35 98.89% 27.23%
制造业
其他 1,521.26 0.54% 2,468.96 1.11% -38.38%
分产品
能源产品 184,558.30 65.42% 124,901.67 56.01% 47.76%
照明产品 85,085.00 30.16% 88,460.32 39.67% -3.82%
其他产品 12,466.01 4.42% 9,648.32 4.33% 29.20%
报告期内,公司实现营业总收入28.21亿元,同比增长26.50%,销售规模创
历史新高。报告期内,能源产品实现收入18.46亿元,同比增长47.76%,保持较
快增长速度。近年光伏行业市场需求依然保持快速增长的态势,公司抓住机遇,
持续加大对能源产品业务的投入,积极抢占光伏市场份额,带动销售收入持续增
长;报告期照明类产品实现收入8.51亿元,同比下降3.82%。
(三)营业成本分析
单位:万元
产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
直接材料 135,866.16 89.50% 90,096.81 84.84% 4.66%
能源产品 直接人工 7,956.51 5.24% 8,484.08 7.99% -2.75%
直接费用 7,989.07 5.26% 7,616.10 7.17% -1.91%
直接材料 51,281.31 80.08% 57,030.89 80.51% -0.43%
照明产品
直接人工 5,610.22 8.76% 7,014.25 9.90% -1.14%
直接费用 7,144.14 11.16% 6,793.31 9.59% 1.57%
直接材料 7,737.89 80.45% 6,105.38 77.89% 2.56%
其他产品 直接人工 557.20 5.79% 558.46 7.12% -1.33%
直接费用 1,322.63 13.75% 1,174.41 14.98% -1.23%
报告期内,公司营业成本为22.55亿元,同比增长21.96%,整体毛利率为
20.08%,同比上升2.98个百分点,毛利率上升的主要原因:(1)报告期内公司
优化产品结构,部分产品售价与大宗材料进行联动;(2)报告期内公司投入自
动化设备及实施精益提效项目促进效率提升、人工成本占收入比重下降;(3)
汇率波动影响毛利率。
(四)费用分析
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
销售费用 7,737.48 6,599.81 17.24%
管理费用 15,582.32 10,350.60 50.55%
财务费用 -696.17 1,984.63 -135.08%
研发费用 12,625.74 9,096.13 38.80%
报告期内,期间费用同比增长25.75%。其中,管理费用同比增长50.55%,
主要是本报告期业务规模扩大、股权激励相关股份支付费用及员工平