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长缆科技:关于续聘2021年度审计机构的公告

公告日期:2021-03-16

长缆科技:关于续聘2021年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002879        证券简称:长缆科技        公告编号:2021-011
                长缆电工科技股份有限公司

              关于续聘 2021 年度审计机构的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 15 日召开的
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2021年度审计机构的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意续聘该事务所为 2021 年度审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,承办公司2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务,2021年在审核主体不变的情况下,审计费用预计为60万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    (1)会计师事务所基本信息

    事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

      机构性质      特殊普通合伙        是否曾从事证券服务业务        是

                    天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务
      历史沿革      所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成
                    为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特

                殊普通合伙);2010 年 12月成为首批获准从事 H股企业审计业务
                的会计师事务所之一

                注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中
                央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审
  业务资质    计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、
                美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务
                汇报局(FRC)注册事务所等

 是否加入相关  否
 国际会计网络

                上年末,职业风险基金累计已计提 1亿元以上,购买的职业保险累
 投资者保护能力  计赔偿限额 1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正
                常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

  注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6楼

  (2)承办本业务的分支机构基本信息

 分支机构名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

  机构性质    特殊普通合伙企业分支机构  是否曾从事证券服务业务    是

  历史沿革      天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于 2011 年 11
                月

  业务资质    湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)

 投资者保护能力  天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起
                计提职业风险基金、购买职业保险

  注册地址      湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦19 楼

  2、人员信息

首席合伙人        胡少先        合伙人数量                203 人

上年末从业人员      注册会计师                            1,859人

类别及数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  737

                      姓名      黄源源

                                  中国注册会计师,2000 年起从事注册会计师
拟签字注册会计师 1    从业经历    业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO审计
                                  和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重
                                  组等证券业务服务。

拟签字注册会计师 2      姓名      湛丹

                    从业经历    中国注册会计师,2009 年起从事注册会计师

                                    业务,至今为多家拟上市公司提供过 IPO审计

                                    和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重

                                    组等证券业务服务。

    3、业务信息

                业务总收入                                  30.6亿元

    最近一年    审计业务收入                                27.2亿元

    业务信息    证券业务收入                                18.8亿元

                上市公司年报审计家数(含 A、B 股)            511 家

  上市公司所在行业                            电气机械及器材制造业

  是否具有相关行业审计业务经验                          是

    4、执业信息

    天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

  项目组成员    姓名    执业资质          从业经历        证券服务业务

                                                                从业年限

                                      2000 年起从事注册会计

                            中国注册  师业务,一直从事 IPO和

  项目合伙人    黄源源    会计师    上市公司审计等证券服        21 年

                                      务业务,具备相应专业胜

                                      任能力。

                                      1997 年起从事注册会计

                                      师业务,一直从事 IPO和

  项目质量控  黄灿坤    中国注册  上市公司审计等证券服      24 年

  制复核人                  会计师    务业务,目前在事务所承

                                      担质量控制及复核工作,

                                      具备相应专业胜任能力。

                                      2000 年起从事注册会计

                            中国注册  师业务,一直从事 IPO和

                黄源源    会计师    上市公司审计等证券服      21 年

  拟签字注册                        务业务,具备相应专业胜

  会计师                              任能力。

                                      2009 年起从事注册会计

                  湛丹    中国注册  师业务,一直从事 IPO和      12 年

                            会计师    上市公司审计等证券服

                                      务业务,具备相应专业胜


                                      任能力。

    5、诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。

    6、独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,并提交公司第四届董事会第二次会议审议。

    2、公司第四届董事会第二次会议,审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构
的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

    3、公司第四届监事会第二次会议,审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构
的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。
    4、独立董事的事前认可意见和独立意见

    (1)事前认可意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立
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