2022 年度财务决算报告
永和流体智控股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出
具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规
定,公司编制了 2022 年度的财务决算报告。
一、主要财务数据和指标:
单位:元
项目 本报告期末 上年度末 增减额 同比增减
总资产 1,548,725,920.03 1,506,596,737.33 42,129,182.70 2.80%
归属于上市公司股东的所 802,638,907.04 770,553,263.72 32,085,643.32 4.16%
有者权益
年初至报告期末 上年初至上年报 增减额 同比增减
告期末
营业收入 989,736,616.68 1,008,508,895.38 -18,772,278.70 -1.86%
利润总额 -10,071,398.28 36,457,034.62 -46,528,432.90 -127.63%
归属于上市公司股东的净 -26,703,315.88 18,682,917.51 -45,386,233.39 -242.93%
利润
经营活动产生的现金流量 211,517,475.65 115,162,707.14 96,354,768.51 83.67%
净额
股本(股) 309,579,970.00 207,175,000.00 102,404,970.00 49.43%
每股收益(元/股) -0.09 0.06 -0.15 -250.00%
每股净资产(元) 2.59 3.72 -1.13 -30.38%
加权平均净资产收益率 -3.25% 2.79% 下降 6.04 个百分 -216.49%
点
备注:因期权行权导致上表总股本(实收资本)与中国证券登记结算有限责任公司登记的期末公司总股本
310,061,570 股存在差异。上表中的每股收益、每股净资产系按照 309,579,970 股计算。
二、报告期内财务状况、经营成果情况分析
1、资产负债表变化较大的主要项目分析
单位:元
2022 年度财务决算报告
报表项目 本期期末数 上期期末数 同比增减 变动原因
货币资金 333,192,749.02 131,906,431.44 152.60% 主要系本期货款回收以及收到限制性股
票认购款所致。
应收账款 95,578,403.81 177,882,962.08 -46.27% 主要系本期应收款项管理加强,应收账
款回款加快所致。
其他应收款 15,979,944.67 6,762,624.72 136.30% 主要系本期预付股权收购意向金所致。
其他流动资产 9,013,272.48 6,038,554.30 49.26% 主要系期末预交企业所得税增加所致。
在建工程 27,057,980.00 6,670,000.00 305.67% 主要系本期新增光伏电池产业,在建工
程项目增加所致。
主要系期末应收账款减少,应收账款减
递延所得税资产 3,570,521.64 6,417,069.30 -44.36% 值准备减少,计提的递延所得税资产随
之减少所致。
其他非流动资产 1,618,286.00 9,711,360.01 -83.34% 主要系本期预付设备、工程款结转,期
末余额减少所致。
合同负债 4,300,286.80 3,004,735.37 43.12% 主要系本期预收销售款增加所致。
应交税费 11,690,639.59 7,140,817.36 63.72% 主要系本期末应交企业所得税较上期增
加所致。
其他应付款 72,853,148.42 26,212,652.15 177.93% 主要系本期增加限制性股票回购义务所
致。
一年内到期的非 12,183,523.63 42,811,053.73 -71.54% 主要系期末一年内到期的长期借款减少
流动负债 所致。
长期借款 78,000,000.00 16,500,000.00 372.73% 系因本期新增借款所致。
股本 309,579,970.00 207,175,000.00 49.43% 主要系因本期资本公积转增股本、发行
限制性股票、股票期权行权所致。
2、经营情况分析
(1)经营成果
单位:元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报 同比增减 变动原因
告期末
营业收入 989,736,616.68 1,008,508,895.38 -1.86%
利润总额 -10,071,398.28 36,457,034.62 -127.63% 主要系因本期计提商誉减值所
致。
主要系因本期计提商誉减值,
净利润 -32,350,791.45 18,880,763.83 -271.34% 且本期所得税费用较上期增加
所致。
(2)期间费用
2022 年度财务决算报告
单位:元
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 同比增减 变动原因
销售费用 50,685,591.47 50,663,473.46 0.04%
管理费用 144,964,012.00 125,142,526.52 15.84%
研发费用 22,353,952.01 18,710,677.24 19.47%
财务费用 7,655,067.85 29,064,497.26 -73.66% 主要系本期汇兑损益较
上期变动所致。
期间费用合计 225,658,623.33 223,581,174.48 0.93%
(三)主要财务指标
1、偿债能力指标
项目 本期期末数 上期期末数 同比增减 变动原因
流动比率 1.39 1.08 27.94%
速动比率 0.92 0.61 51.33% 主要系因期末货币资金较上
期末增加所致。
资产负债率 46.86% 47.13% -0.57%
2、公司营运能力指标
项目 年初至报告期末 上年