2021 年度财务决算报告
永和流体智控股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出
具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规
定,公司编制了 2021 年度的财务决算报告。
一、主要财务数据和指标:
单位:元
项目 本报告期末 上年度末 增减额 同比增减
总资产 1,506,596,737.33 1,185,934,827.59 320,661,909.74 27.04%
归属于上市公司股东的所 770,553,263.72 639,140,711.44 131,412,552.28 20.56%
有者权益
年初至报告期末 上年初至上年报 增减额 同比增减
告期末
营业收入 1,008,508,895.38 647,691,188.74 360,817,706.64 55.71%
利润总额 36,457,034.62 28,762,104.29 7,694,930.33 26.75%
归属于上市公司股东的净 18,682,917.51 12,924,662.58 5,758,254.93 44.55%
利润
经营活动产生的现金流量 115,162,707.14 56,472,415.67 58,690,291.47 103.93%
净额
股本(股) 207,175,000.00 200,000,000.00 7,175,000.00 3.59%
每股收益(元/股) 0.09 0.06 0.03 50.00%
每股净资产(元) 3.72 3.20 0.52 16.25%
加权平均净资产收益率 2.79% 2.07% 增加0.72个百分点 34.78%
备注:因期权行权导致上表总股本(实收资本)与中国证券登记结算有限责任公司登记的期
末公司总股本 209,168,550 股存在差异。上表中的每股收益、每股净资产系按照 207,175,000
股计算。
二、报告期内财务状况、经营成果情况分析
1、资产负债表变化较大的主要项目分析
2021 年度财务决算报告
单位:元
报表项目 本期期末数 上期期末数 变动比率 变动原因
应收账款 177,882,962.08 119,758,747.63 48.53% 主要系本期经营规模扩大,期末应
收款项增加所致。
其他流动资产 6,038,554.30 8,978,670.75 -32.75% 主要系本期期末留抵增值税额减少
所致。
其他权益工具投资 8,799,200.00 -100.00% 系因本期不以交易为目的的股权投
资结转所致。
使用权资产 141,526,328.00 系因本期执行新租赁准则所致。
主要系本期收购西安医科肿瘤医
长期待摊费用 34,665,706.18 18,835,869.95 84.04% 院、凉山高新肿瘤医院,合并增加
长期待摊费用所致。
其他非流动资产 9,711,360.01 4,568,442.31 112.57% 主要系本期预付设备、工程款增加
所致。
应付账款 164,401,641.39 85,807,456.49 91.59% 主要系本期经营规模扩大,期末应
付款项增加所致。
应付职工薪酬 39,256,120.61 18,057,895.24 117.39% 主要系本期公司规模扩大,职工人
数增加,以及计提的奖金增加所致。
应交税费 7,140,817.36 12,794,824.82 -44.19% 主要系本期末应交企业所得税较上
期减少所致。
其他应付款 26,212,652.15 9,447,093.49 177.47% 主要系本期增加应付股权收购款所
致。
长期借款 16,500,000.00 66,000,000.00 -75.00% 系因本期偿还部分并购贷款所致。
租赁负债 133,610,695.72 系因本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债 27,963,232.05 10,527,435.90 165.62% 主要系本期计提境外子公司实现利
润对应的所得税费用所致。
资本公积 365,088,659.73 263,113,181.06 38.76% 主要系本期股权激励员工行权增加
资本公积所致。
少数股东权益 26,010,952.33 1,833,901.69 1,318.34% 主要系本期新增非全资子公司,归
属于少数股东的权益增加所致。
2、经营情况分析
(1)经营成果
单位:元
项目 年初至报告期末 上年初至上年 同比增减 变动原因
报告期末
营业收入 1,008,508,895.38 647,691,188.74 55.71% 主要系本期业务规模扩大,销售
额度大幅增长所致。
2021 年度财务决算报告
项目 年初至报告期末 上年初至上年 同比增减 变动原因
报告期末
利润总额 36,457,034.62 28,762,104.29 26.75% 本期无重大变动。
主要系本期营业收入较上期大
净利润 18,880,763.83 13,104,132.77 44.08% 幅增长,同时,因各业务主体子
公司税率不同,本期所得税税负
较上期相对下降所致。
(2)期间费用
单位:元
项目 年初至报告期末 上年初至上年 同比增减 变动原因
报告期末
销售费用 50,663,473.46 27,124,811.94 86.78% 主要系本期职工薪酬、佣金增
加所致。
管理费用 125,142,526.52 97,749,584.80 28.02% 主要系本期职工薪酬增加所
致。
研发费用 18,710,677.24 1