证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2023-001
无锡华东重型机械股份有限公司
2022年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
2. 预计的经营业绩:□√亏损扭亏为盈同向上升 同向下降
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 亏损:14,000 万元 – 18,000 万元 亏损:140,764.34 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损:14,000 万元 – 18,000 万元 亏损:142,054.01 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.1389 元/股 – 0.1786 元/股 亏损:1.3969 元/股
营业收入 130,000 万元 – 170,000 万元 705,927.26 万元
扣除后营业收入 130,000 万元 – 170,000 万元 695,887.44 万元
注:扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
(一)合并范围发生变化
公司于 2021 年 10 月完成出售供应链服务业务事项,导致 2021 年报合并范
围仍然包括当年前三季度供应链服务业务的营业收入约62.22亿元,业务剥离后,公司聚焦高端装备制造业务;剔除同比口径影响,2022 年制造业务营业收入较去年同期同比增长 50%~100%,合并净利润同比大幅减亏。
(二)港机业务收入增长幅度较大
随着二期海外重大项目的招投标及合同签订,以及一期海外重大项目的交付,公司海外市场开拓形势良好,同时 2022 年国内港机招投标市场快速恢复,公司港机业务营业收入较去年同期有较大幅度的增长,且 2022 年度原材料成本压力有所缓解,盈利能力有所回升。
(三)数控机床业务受下游需求不利影响
2022 年由于疫情形势及管控原因,国内部分地区商业和生产活动受限,消
费电子产业景气度较低迷,受需求影响,公司数控机床业务开工率较去年同期出现一定的下降;在行业供需形势背景下,报告期内公司数控机床业务整体应收账款的账龄递延,按照审慎原则,公司拟计提部分应收账款坏账准备,导致该业务板块出现一定的亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在 2022 年
度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日