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ST摩登:关于聘任内部审计部门负责人的更正公告

公告日期:2022-04-28

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                                                      关于聘任内部审计部门负责人的更正公告

证券代码:002656        证券简称:ST 摩登        公告编号:2022-042

          摩登大道时尚集团股份有限公司

      关于聘任内部审计部门负责人的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日
在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于聘任内部审计部门负责人的公告》(公告编号:2022-038),经事后自查发现部分内容有误,现对公告内容作出更正如下:

    更正前:

    摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年4月 26日召开第五届董事会第十
次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任黄少娟女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    更正后:

    摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年4月 26日召开第五届董事会第十
次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》,同意聘任陈燕女士为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    除以上更正内容外,原公告其他内容不变。公司对原公告更正给广大投资者带来的不便深感歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露编制过程中的审核工作,努力提高信息披露质量。

    特此公告。

                                        摩登大道时尚集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日
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