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赞宇科技:关于续聘2022年度审计机构的公告

公告日期:2022-04-20

赞宇科技:关于续聘2022年度审计机构的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002637          证券简称:赞宇科技      公告编号:2022-023
              赞宇科技集团股份有限公司

            关于续聘2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 202 年 4 月 19 日召开第
五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为公司 2022年度审计机构,具体情况公告如下:

  一、续聘会计师事务所事项的情况说明

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见,表现了良好的职业操守和业务素质,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行,公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2022 年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司 2021年度股东大会审议通过后,授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》,具体审计费用由公司经营层根据 2022 年度实际审计工作量决定支付金额。
  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  (一)机构信息

  1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先          上年末合伙人数量          210 人

 上年末执业人  注册会计师                                1,901 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    749 人


                业务收入总额                30.6 亿元

 2020 年业务收  审计业务收入                27.2 亿元

 入

                证券业务收入                18.8 亿元

                客户家数                      529 家

                审计收费总额                5.7 亿元

                                制造业,信息传输、软件和信息技术服
                                务业,批发和零售业,房地产业,建筑
 2020 年上市公                  业,电力、热力、燃气及水生产和供应
 司(含 A、B 股)                业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
 审计情况      涉及主要行业    文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务
                                业,水利、环境和公共设施管理业,科
                                学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
                                业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综
                                合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数          395

  2.投资者保护能力

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  (二)项目信息

  1. 基本信息

                  何时成  何时开  何时开  何时开始

项 目 组  姓名    为注册  始从事  始在本  为本公司  近三年签署或复核上
成员              会计师  上市公  所执业  提供审计  市公司审计报告情况
                            司审计            服务


                                                          2021年,签署凯迪股份、
                                                          兄弟科技、金盾股份、
                                                          双环传动 2020 年度审
                                                          计报告;2020 年,签署
项 目 合  沈培强  2003 年  2001 年  2003 年  2011 年    长海股份、兄弟科技、
伙人                                                      蠡湖股份等上市公司
                                                          2019 年审计报告;2019
                                                          年,签署兄弟科技、双
                                                          环传动、蠡湖股份等
                                                          2018 年审计报告。

                                                          2021年,签署凯迪股份、
                                                          兄弟科技、金盾股份、
                                                          双环传动 2020 年度审
                                                          计报告;2020 年,签署
          沈培强  2003 年  2001 年  2003 年  2011 年    长海股份、兄弟科技、
                                                          蠡湖股份等上市公司
                                                          2019 年审计报告;2019
签 字 注                                                  年,签署兄弟科技、双
册 会 计                                                  环传动、蠡湖股份等
师                                                        2018 年审计报告。

                                                        2021 年,签署微光股
                                                        份、赞宇科技、凯迪股
                                                        份 2020 年审计报告;
          胡青    2010 年  2008 年  2010 年  2012 年  2020 年,签署微光股
                                                        份 2019 年审计报告;
                                                        2019 年,签署兄弟科
                                                        技 2018 年审计报告。

                                                        2021 年度签署深圳
                                                        华强、天健集团等上市
                                                        公司 2020 年度审计
质 量 控                                                报告; 2020 年度签署
制 复 核  李联    1996 年  1994 年  2014 年  2019 年  深圳华强、天健集团等
人                                                      上市公司 2019 年度
                                                        审计报告; 2019 年度
                                                        签署深圳华强、天健集
                                                        团等上市公司 2018
                                                        年度审计报告

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
 处分的情况。

    3.独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

 
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