证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2024-043
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2024 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩:亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利:1,200 万元~1,800 万元
的净利润 盈利:3,005.97 万元
比上年同期下降 60.08%~40.12%
扣除非经常性损益后 盈利:650 万元~1,250 万元
的净利润 盈利:2,356.17 万元
比上年同期下降 72.41%~46.95%
基本每股收益 盈利:0.0187 元/股~0.0280 元/股 盈利:0.0465 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
(一)报告期内公司新签订单及创新业务继续保持增长
(1)新签订单继续保持增长。2024 年上半年共新签合同订单 9.17 亿元,同
比增长 5%。其中,包括云托管、智慧停车运营、停车资产运营等在内的创新业务新签订单 3.46 亿元,同比增长 25%。
(2)创新业务在手订单规模持续增长。截至 2024 年 6 月 30 日,公司各项
创新业务累计在手订单总计达到12.83亿元。其中云托管业务在手订单2.95亿元,停车时长业务在手订单 2.78 亿元,停车场运营业务在手订单 6.92 亿元,为公司
未来业绩发展奠定了坚实基础。
(3)捷停车智慧停车运营业务规模进一步提升。截至 2024 年 6 月 30 日,
捷停车线上触达用户规模突破 1.3 亿,2024 年上半年线上交易流水 63.85 亿元,
同比增长 17%。智慧停车运营业务规模进一步提升,2024 年上半年智慧停车运营业务新签订单 1.04 亿元,同比增长 46%。
(二)传统智能硬件业务新签订单小幅下滑
受房地产行业需求持续下滑影响,传统智能硬件业务新签订单出现下滑,2024 年上半年传统业务新签订单 5.68 亿元,同比下滑 6%。同时智能硬件业务合同交付周期进度有所放缓,致使传统智能硬件业务收入同比出现下滑。
综上,2024 年上半年公司转型发展的创新业务新签订单及在手订单的持续增长,带动创新业务收入同比增长 30%以上。同时创新业务是以 SaaS 和运营类业务为主,业务本身具有更好的持续性,使得公司的收入结构和业绩增长模式持续改善,公司业务转型更进一步。但受传统智能硬件业务收入当期下滑的影响,2024 年上半年整体营业收入同比下滑 8%,造成了净利润同比出现下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以本公司 2024 年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十日