证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-023
好想你健康食品股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 续聘 2021 年度审计机构的议案》,鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“天健”)其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册 会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合 理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健为公司 2021 年 度审计机构,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关内容公告 如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一) 基本信息
1、机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2、成立日期:2011 年 7 月 18 日
3、组织形式:特殊普通合伙企业
4、注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
5、首席合伙人:胡少先
6、2020 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,859 人、签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数 737 人。
7、2020 年业务总收入 30.6 亿元、审计业务收入 27.2 亿元、证券业务收入
18.8 亿元。
8、天健会计师事务所共承担 511 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收
费总额 5.8 亿元,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融
业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、 环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业, 住宿和餐饮业,教育,综合等行业。天健会计师事务所对好想你健康食品股份有 限公司所在的相同行业(制造业)上市公司审计客户家数为 382 家。
(二)投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。
(三)诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。
二、项目信息
(一)基本信息
何时开
何时开
何时成 何时开 始为本 近三年签署或复
项目组 始从事
姓名 为注册 始在本 公司提 核上市公司审计
成员 上市公
会计师 所执业 供审计 报告情况
司审计
服务
2020 年,签署长盈
精密、天奇股份、
项目合 罗克佳华等上市
伙人 李振华 2008 年 2005 年 2008 年 2021 年 公司 2019 年度审
计报告;
2019 年,签署长盈
精密、天奇股份等
上市公司 2018 年
度审计报告;
2018 年,签署长盈
精密、天奇股份等
上市公司 2017 年
度审计报告;
2020 年,签署好想
你、罗顿股份、博
杰股份等上市公
司 2019 年度审计
报告;
签字注 2019 年,签署好想
册会计 孙慧敏 2015 年 2008 年 2015 年 2017 年 你、罗顿股份等上
师 市公司 2018 年度
审计报告;
2018 年,签署好想
你、罗顿股份等上
市公司 2017 年度
审计报告;
2020 年,签署洁美
科技、龙马环卫等
上市公司 2019 年
质量控 度审计报告;
制复核 蒋晓东 1993 年 1992 年 1993 年 2019 年 2019 年,签署龙马
人 环卫、杭汽轮等上
市公司 2018 年度
审计报告;
2018 年,签署龙马
环卫、杭汽轮等上
市公司 2017 年度
审计报告
(二)诚信记录
签字注册会计师孙慧敏、项目质量控制复核人蒋晓东近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师李振华因在罗顿发展股份有限公司 2014 年度报告审计项目中存在未恰当利用专家工作的情形,违反《中国注册会计师审计准则第 1421 号――利用专家的工作》第十条、第十一条、第十三条以及《中国注
册会计师审计准则第 1301 号――审计证据》第十条的规定,于 2019 年 9 月 17
日被中国证监会广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。
(三)独立性
天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(四)审计收费
公司 2020 年年度审计费用为 180 万元,较 2019 年年度审计费用同比降低
5.76%。2021 年年度审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定天健的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的执业情况进行了充分的了解,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘天健
会计师事务所为公司 2021 年