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凯美特气:2022年度财务决算报告

公告日期:2023-04-28

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                      湖南凯美特气体股份有限公司

                          2022 年度财务决算报告

    2022 年面对国内经济形势下行等各方面因素的冲击,公司迎难而上,砥砺
前行发展,质量稳步提升,特别是电子特气产品取得良好业绩。财务部在董事会的正确决策部署及领导下,紧紧围绕年度主要经营目标,有序推进并完成各项财务工作。财务部严格控制高风险环节,坚持稳健运营理念;狠抓落实成本管控,积极筹措低成本银行资金,降低了融资成本,顺利推进投资项目的建设;加强业务培训及相关政策学习,充分享受政府发布的各项优惠、减免政策或补贴。总体来说财务工作充分利用政策为公司发展提供了较好的财力保障,控制财务风险,推动公司风险防范能力不断提升。

    现将公司 2022 年财务决算情况报告如下:

  一、财务状况、经营成果和现金流量情况

    1、合并资产负债表主要数据

                                                          单位:万元

      项  目          2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日

      流动资产                  125,321.03              73,396.51

    非流动资产                  98,304.97              93,876.86

      资产总额                  223,626.00              167,273.37

      流动负债                    87,131.27              46,140.25

      负债合计                    99,873.20              58,405.00

 归属于母公司股东权益            123,379.08              108,730.51

    少数股东权益                    373.72                  137.86

    股东权益合计                123,752.80              108,868.37

  2、合并利润表主要数据

                                                          单位:万元

        项  目              2022 年        2021 年    同比增减比率

      营业收入                85,210.59    66,750.59        27.66%

      营业成本                51,327.76    38,749.51        32.46%

      销售费用                  3,411.57    2,940.27        16.03%

      管理费用                  8,135.20    8,295.34        -1.93%

      研发费用                  4,366.92    4,289.85        1.80%

      财务费用                  1,211.18    1,172.37        3.31%

      其他收益                  1,951.84    2,695.45      -27.59%

      投资收益                    572.93      427.70        33.96%

      营业利润                18,691.56    13,642.53        37.01%

      利润总额                18,798.77    13,659.31        37.63%

        净利润                  16,785.85    13,841.72        21.27%

    2022年度公司实现营业收入85,210.59万元,营业成本51,327.76万元,营业收入较上年增长18,460.00万元,增幅27.66%;营业成本增加12,578.25万元,增长32.46%。收入增长主要是岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司(以下简称“岳阳电子特气公司”)产品抓住市场契机较上年大幅度增长;营业成本增长主要是与收入同步增长的同时根据《财政部等四部委发布做好企业2022年年报工作相关通知》要求将原列入管理费用的停工损失列入了营业成本所致。

    其他收益本期发生额为1,951.84万元,较上期减少743.61万元,减幅为27.59%,主要是本期公司收到政府有关项目补助资金减少,同时公司增值税退税产品二氧化碳销售有所减少,较上年同期增值税退税减少452万元所致。

    投资收益本期发生额为572.93万元,较上期增加145.23万元,增幅为33.96%,主要是本年度各商业银行存、贷款利息下调,贷款利率下调幅度大于结构性存款或理财利率的降幅,导致公司本部及各子公司结构性存款利息收入或货币性理财产品的投资收益较上年有所增长所致。

    2022年度公司实现营业利润18,691.56万元,较上期增加5,049.03万元,增幅为37.01%,主要为原因岳阳电子特气公司抓住市场机遇,择机出售部分氪、氖、氙产品和激光混配气产品, 2022年实现收入2.59亿元,净利润7,784.74万元。
    3、合并现金流量表主要数据

                                                          单位:万元

          项  目                  2022 年            2021 年

经营活动产生的现金流量净额            18,547.22          25,402.27

投资活动产生的现金流量净额            -14,761.80          -13,731.73

筹资活动产生的现金流量净额            34,719.06          -10,596.68

汇率变动对现金及现金等价物的              36.42              -18.41
影响

现金及现金等价物增加净额              38,540.90            1,055.46

    2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为18,547.22万元,公司经营活动产生的现金流量净额处于良好状态。投资活动产生的现金流量净额为-14,761.80万元,主要是报告期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及购买理财产品支付的现金均较上期有所增长所致。筹资活动产生的现
金流量净额为34,719.06万元,主要是公司启动多个建设项目为筹备项目前期资金,从银行取得流动贷款增加以补充营运资金所致。

  二、主要财务指标

          财务指标              2022 年度或        2021 年度或

                                  2022 年末          2021 年末

 流动比率(倍)                              1.44              1.59

 速动比率(倍)                              1.36              1.53

 资产负债率(母公司)                    49.74%            33.17%

 应收账款周转率(次)                        8.08            11.33

 存货周转率(次)                            10.39            13.59

 每股经营活动产生的现金流量

 (元)                                      0.29              0.41

 净资产收益率(加权平均)                14.36%            13.44%

 基本每股收益(元/股)                    0.2654            0.2226

    三、其他重要事项

    无

    四、2022 年公司财务报表审计情况

    公司财务报告经致同会计师事务所(特殊普通合伙)金鑫、戴学锋注册会计师审计,出具标准无保留意见审计报告。

(本页无正文,为湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告签章页)
                                    湖南凯美特气体股份有限公司董事会
                                            2023 年 4 月 26 日

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