证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2022-018
金杯电工股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 金杯电工 股票代码 002533
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓绍坤 朱理
办公地址 长沙市高新技术产业开发区东方红中路 长沙市高新技术产业开发区东方红中路
580 号 580 号
传真 0731-82786127 0731-82786127
电话 0731-82786126 0731-82786127
电子信箱 dengshaokun@gold-cup.cn ZLmizzle@163.com
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司实现营业收入128.32亿元,较上年同期增长64.60%;净利润3.57亿元,较上年同期增长38.61%;归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,较上年同期增长32.6%;公司狠抓现金流,经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元,较上年同期增长153.84%;截至2021年底,公司总资产为73.82亿元,净资产37.45亿元。
报告期内,公司及主要子公司重点完成以下工作:
1、线缆方面
公司拥有衡阳、武汉、成都、长沙麓谷四大线缆生产基地,形成了以湖南、湖北、四川为核心区域市场,并不断向周边市场辐射的市场格局。同时,公司在2022年2月与江西南缆集团有限公司组建合资公司,进一步开拓江西市场。
报告期内,在铜、铝等原材料价格大幅上涨且高位震荡、限电及疫情反复情况下,公司线缆板块(不含电磁线)实现净利润3.21亿元,同比增长51.5%:其中武汉二线实现净利润1.23亿元,完成2021年业绩承诺;金杯塔牌持续增长,实现净利润0.45亿元,同比增长131.5%,净利润创并表后的历史新高,凸显并购成效;金杯电缆实现净利润1.16亿元,同比增长56%。
线缆板块取得如此优异地业绩,一方面在于公司坚定聚焦主业发展战略,同时全面推行合伙人激励方案,激励效果明显;另一方面在于公司开展套期保值,有效对冲了原材料价格上涨风险,同时各子公司坚定实施公司确立的 “立足本地、深耕渠道、拓展电力”的十二字营销方针,积极开拓业务。战略客户开发继续突破,国网、南网多次中标,中石油、中石化、中铁、中建、中交、中冶、中车、三一、徐工等战略合作关系更加紧密,并成功入围华为、华润、卫华起重等行业标杆及配套客户,其中华为年内供货额超亿元;电缆业务发货额同比增长51%,同时发货回款率达99%,电缆现货销售凸显服务价值,渠道占比稳定增长。
另外,在产能提升方面,根据公司十四五产品规划布局,全面推动线缆主业技改扩能提质工作,金杯塔牌轨道交通电缆制造项目于8月全面投产,新增22.5亿元产能;;武汉事业部2023年达产后,将形成50亿元产能规模;衡阳事业部高压交联电缆产能升级,提质项目将新增产能8.55亿元;武汉事业部2023年达产后,将形成50亿元产能规模;衡阳事业部高压交联电缆产能升级,提质项目将新增产能8.55亿元。
2、电磁线方面
公司电磁线板块主要生产扁电磁线,拥有湘潭和无锡两个生产基地,产品主要包括新能源汽车电机用电磁线、特高压变压器电磁线、工业电机电磁线、风电、核电、军工用电磁线。
报告期内,电磁线板块营业收入同比增长174.5%,净利润同比增长58.5%,其中2020年12月并表的统力电工2021年净利润较2020年全年翻番,凸显并购融合成效。
新能源汽车电机专用扁电磁线方面:扩产建设一期产能7,000吨/年已经顺利达产,二期土建已经动工;目前,公司新能源汽车电机专用扁电磁线已有5个项目实现量产,与50多家客户开展了超过120个项目的合作,其中在报告期内成功入围戴姆勒、路虎、尼桑、蔚来、理想、长城、一汽、长安等国内外车企。
特高压方面:公司在特高压变压器电磁线供应市场处于绝对领先地位,参与了绝大多数特高压工程建设,如南昌-长沙特高压1,000kV交流项目、南阳-荆门-长沙特高压交流项目、白鹤滩-江苏/浙江直流项目、荆门-武汉-长沙特高压交流1,000kV项目、闽粤联网工程等。报告期内公司在整站整包接单数量和交付总量均创历史最高水平,如白鹤滩单个项目接单量就达到28台。
新产品开发方面:报告期内研发的新能源汽车800V以上高压驱动电机用电磁线、超大宽厚比烧结线和异形漆包线等3项成果顺利通过省级新产品验收,分别获得“国际先进”和“国内领先”的高位评价;自主研发的金属氧化物绝缘LITZ线实现首台供货,两款军工用LITZ线通过验收。
另外,公司参加五年一次的全国第四届电线电缆制造工(检验工)职业技能大赛,统力电工、金杯电磁线分获绕组线组国赛一、二等奖。
3、冷链板块
报告期内,因猪肉价格持续下跌,冷链板块计提大额减值损失,导致亏损较大。公司正积极处理存货,后续将严格控制食品贸易规模并考虑停止该项业务。
4、信息化建设
公司结合正在实施的营销体系变革需求,以信息化为抓手不断加强数字化能力建设,进一步优化与固化了大量业务流程,规范了主数据标准,拟在十四五期间全面推动企业数字化转型。
5、技术研发方面
报告期内,公司有6项新产品通过省级验收,其中3项新产品达到国际先进水平,3项新产品达到国内领先水平,其中“高性能稀土铝合金电缆关键技术与应用”项目荣获2021年度湖南省科学技术进步二等奖。
部分新产品应用取得突破:特种线缆应用于西南交大世界首条600公里/小时高温超导高速磁浮工程化样车及试验线;全新结构的海上风电金属氧化物绝缘LITZ线实现首台交付,成为替代进口的国内唯一;磁共振成像用(MRI)超导绕组线成为GE、西门子、飞利浦国内指定供应商;高压电机定子线圈制造能力取得新突破,顺利交付逾百台。
证书及专利方面:报告期内取得CQC防水电缆认证证书、岸电电缆CCS认证证书、船级社认证证书;共申请专利57项,其中发明专利14项,实用新型专利40项。授权专利43项,其中7项发明,35项实用新型专利。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增 2019 年末
减
总资产 7,381,710,681.23 6,622,191,165.23 11.47% 4,615,854,916.03
归属于上市公司股东的净资产 3,473,472,953.50 3,320,559,229.25 4.61% 2,484,341,650.50
2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入 12,832,314,209.90 7,796,149,656.37 64.60% 5,844,317,396.22
归属于上市公司股东的净利润 331,351,465.42 249,896,482.18 32.60% 197,598,574.18
归属于上市公司股东的扣除非 297,413,930.32 218,258,483.34 36.27% 170,694,880.99
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 482,312,489.59 190,009,387.32 153.84% 199,552,366.57
基本每股收益(元/股) 0.454 0.357 27.17% 0.354
稀释每股收益(元/股) 0.457 0.358 27.65% 0.356
加权平均净资产收益率 9.80% 8.04% 1.76% 8.25%
(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,356,566,335.20 3,286,768,958.63 3,672,626,062.30 3,516,352,853.77
归