金财互联控股股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
公司 2022 年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具
了“众会字(2023)第 00816 号”标准无保留意见的审计报告。
二、2022 年度财务指标完成情况
(一)实现经济效益情况
1、经济效益情况
2022 年公司实现营业收入 121,971.35 万元,比上年增长 1.48%,利润总额
-27,025.64 万元,归属于母公司股东的净利润-34,058.74 万元,分别比上年减亏28.79%、14.23%。
报告期内,公司数字化板块参与金税四期等重大项目建设,为适应云化、数智化和信创国产化的趋势和要求,公司加大了对税局端产品的研发和重大项目的新投入,在项目大规模推广前尚未产生与之相匹配的收入,导致研发和交付成本上升;同时受宏观经济环境等因素影响,公司数字化板块的项目拓展、合同签约延迟,项目实施交付和验收延后,导致收入不及预期。同时,基于谨慎性考虑,公司对部分资产计提了信用减值准备和资产减值准备。基于上述原因,报告期内公司经营业绩亏损。
2022 年度公司收入、利润指标较 2021 年度有所上升,主要是公司开源节流,增
加业务收入并减少费用开支,2022 年度整体经营业绩亏损较 2021 年度减少。
热处理业务经营结果
单位:万元
科目 2022 年度 2021 年度 增减率
营业收入 80,500.64 70,486.26 14.21%
利润总额 9,072.06 11,003.34 -17.55%
归属于母公司股东的净利润 7,044.10 8,435.54 -16.49%
数字化业务经营结果
单位:万元
科目 2022 年度 2021 年度 增减率
营业收入 41,470.70 49,703.74 -16.56%
利润总额 -35,160.50 -47,609.49 26.15%
归属于母公司股东的净利润 -40,165.64 -46,797.47 14.17%
公司营业收入和利润情况详见下表:
营业收入和利润情况
单位:万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
金额 变动率 金额 变动率 金额
一、营业收入 121,971.35 1.48% 120,190.00 18.83% 101,147.97
减:营业成本 93,648.15 -1.40% 94,974.59 19.16% 79,703.05
税金及附加 1,192.63 6.23% 1,122.69 23.05% 912.39
销售费用 7,097.85 -38.22% 11,488.80 16.47% 9,863.77
管理费用 17,065.82 -7.87% 18,524.37 15.08% 16,096.68
研发费用 17,239.76 45.91% 11,815.57 5.33% 11,217.43
财务费用 975.95 -33.83% 1,474.84 102.20% 729.39
加:其他收益 2,108.82 5.87% 1,991.83 21.50% 1,639.42
投资收益 -2,009.82 -69.78% -1,183.80 -165.23% 1,814.88
公允价值变动收益 113.75 -23.83% 149.34 131.68% 64.46
信用减值损失 -2,789.70 -74.03% -10,740.55 -36.28% -16,856.74
资产减值损失 -7,798.56 -16.04% -9,287.91 -90.58% -98,552.40
资产处置收益 24.63 -2.69% 25.31 263.71% -15.46
二、营业利润 -25,599.69 33.08% -38,256.64 70.41% -129,280.58
加:营业外收入 52.52 -89.29% 490.47 -86.16% 3,543.83
减: 营业外支出 1,478.47 696.25% 185.68 -36.20% 291.02
三、利润总额 -27,025.64 28.79% -37,951.85 69.89% -126,027.77
减:所得税费用 5,588.17 4688.90% 116.69 103.16% -3,687.41
四、净利润 -32,613.81 14.33% -38,068.54 68.88% -122,340.36
归属于公司所有者的净利润 -34,058.74 14.23% -39,707.63 68.07% -124,361.98
少数股东损益 1,444.93 -11.85% 1,639.09 -18.92% 2,021.62
利润表项目与上年同比变动幅度超过 30%的原因说明:
(1)销售费用本年数比上年数减少 4,390.95 万元,减少比例为 38.22%,主要系
数字化板块调整销售策略,缩减费用所致。
(2)研发费用本年数比上年数增加 5,424.19 万元,增加比例为 45.91%,主要系
数字化板块由于外部环境变化及市场需求,公司研发新一代智能化平台替代原项目,年初资本化研发项目终止,本期转入研发费用所致。
(3)财务费用本年数比上年数减少 498.89 万元,减少比例为 33.83%,主要系母
公司对全资子公司进行资金扶持,节约了资金成本,热处理板块美元汇率上升,出口收入形成汇兑损益增长所致。
(4)投资收益本年数比上年数减少 826.02 万元,减少比例为 69.78 %,主要系数
字化板块权益法核算联营企业亏损较上年有所增加所致。
(5)信用减值损失本年数比上年数减少 7,950.85 万元,减少比例为 74.03 %,主
要系本年公司加大收款力度,上年转让子公司股权丧失控制权而减少应收账款对应计提的信用损失,本期不需计提所致。
(6)营业外收入本年数比上年数减少 437.95 万元,减少比例为 89.29%,主要系
本年政府补助减少所致。
(7)营业外支出本年数比上年数增加 1,292.79 万元,增加比例为 696.25 %,主
要系数字化板块报废固定资产增加所致。
(8)所得税费用本年数比上年数增加 5,471.48 万元,增加比例为 4688.90%,主
要系数字化板块部分冲回以前年度根据可抵扣亏损计提的递延所得税资产,计入当期损益。
2、2022 年公司的主要财务指标
公司资产负债率 41.87%,流动比率 1.43,速动比率 1.04,表明公司具有较强的
偿债能力。详见下表:
主要财务指标 2022 年 2021 年 2020 年
流动比率 1.43 1.61 1.99
速动比率 1.04 1.24 1.66
资产负债率(母公司) 0.87% 0.98% 2.48%
资产负债率(合并) 41.87% 37.81% 31.30%
(二)2022 年度财务状况指标
1、资产变动情况
截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 268,532.15 万元,比上年末减少 35,262.94
万元,其中流动资产减少 9,476.97 万元,非流动资产减少 25,785.97 万元。详见下表:
资产变动情况表
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 2020 年
金额 变动额 变动率 金额 变动额 变动率 金额
流动资产合计 145,534.75 -9,476.97 -6.11% 155,011.72 -23,000.77 -12.92% 178,012.49
货币资金 36,548.53 -12,709.02 -25.80% 49,257.55 -18,205.96 -26.99% 67,463.51
交易性金融资产 18,925.84 5,19