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金财互联:关于拟续聘会计师事务所的公告

公告日期:2021-04-28

金财互联:关于拟续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

              金财互联控股股份有限公司

            关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

    ● 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的 2020 年度审计机构,并顺利
完成公司 2020 年年度财务报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议,公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告的审计机构,聘期一年,具体情况如下:

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

    1、基本信息

      事务所名称                  众华会计师事务所(特殊普通合伙)

      机构性质                            特殊普通合伙企业

  是否曾从事证券服务                自 1993 年起从事证券服务业务

        业务

                        众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月,是在上海
      历史沿革    注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,
                    于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计
                    师事务所(特殊普通合伙)

      业务资质        取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期
                    货相关业务许可证(证书序号:000357),美国 PCAOB 注册

      注册地址        上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室


  2、人员信息

      首席合伙人              陆士敏              合伙人数量        44人

                          注册会计师数量                    331人

2020 年末从业人员数量      从业人员数量                    1,018人

                        从事过证券服务业务的                  293 人

                          注册会计师数量

                                姓名                        卞文漪

                                                  从事事务所工作27余年,为国有企业
                                              股份制改造、企业重组、成立中外合资企
                              从业经历      业等方面为客户提供审计、评估、可行性
  拟签字注册会计师                          研究、税务咨询等优质专业服务。在制造
                                              业、服务贸易行业、房地产行业积累丰富
  姓名和从业经历                            审计经验

                                姓名                        赵海蓉

                              从业经历          2008年起从事注册会计师工作,长期
                                              负责上市公司、新三板公司的审计工作

  3、业务规模

                        总收入                        46,849.15 万元

 最近一年(2020年)    证券业务收入                  16,738.41 万元

      业务情况          上市公司年报审计家数          75家

                        上市公司年报审计收费总额      8,717.23 万元

 上市公司年报审计主要      电气机械和器材制造业; 计算机、通信和其他电子设备制造业;
 行业的审计业务经验  化工原料和化学制品制造、软件和信息技术服务业、汽车制造业等

  4、投资者保护能力

  职业风险基金计提金额:自 2004 年起购买职业保险,不再计提职业风险基金。
  购买的职业保险年累计赔偿限额:2 亿元。

  相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5、独立性和诚信记录

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守

    则》对独立性要求的情形。

        近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:

        (1)刑事处罚:无

        (2)行政处罚:2 次

        (3)行政监管措施:9 次

        (4)自律监管措施:无

        (二)项目成员信息

        1、人员信息

        众华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计

    师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力, 主

    要成员信息如下:

                                                                      证券服务        是否从
项目组    姓名    执业资质                  从业经历                  业从业年  兼职  事过证
 成员                                                                    限    情况  券服务
                                                                                          业务

                  中国注册      从事事务所工作 27 余年,为国有企业股份

 项目            会计师、  制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面

合伙人  卞文漪  资产评估  为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨      27      无    是
                  师(非执  询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、

                    业)    房地产行业积累丰富审计经验。

                                从事审计工作 24 余年,先后负责华东建筑

                            集团股份有限公司(600629)、上海万业企业

                            股份有限公司(600641)、上海亚通股份有限

                            公司(600692)、安源煤业集团股份有限公司

                            (600397)、苏州赛腾精密电子股份有限公司

                            (603283)、江苏亿通高科技股份有限公司

 项目                      (300211)等上市公司的年度审计工作,有丰

 质量              注册    富的上市企业的审计及质量控制经验。 1997

 控制    刘文华    会计师  年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)      24      无    是
复核人                      执业,并开始为本所提供审计服务,先后负责

                            华东建筑集团股份有限公司(600629)、上海

                            万业企业股份有限公司(600641)、上海亚通

                            股份有限公司(600692)、安源煤业集团股份

                            有限公司(600397)、苏州赛腾精密电子股份

                            有限公司(603283)、江苏亿通高科技股份有

                            限公司(300211)等上市公司的年度审计工作,

                            有丰富的上市企业的审计实践经验。


                                从事事务所工作 27 余年,为国有企业股份

                    注册    制改造、企业重组、成立中外合资企业等方面

拟签字  卞文漪    会计师  为客户提供审计、评估、可行性研究、税务咨      27      无    是
 注册                      询等优质专业服务。在制造业、服务贸易行业、

会计师                      房地产行业积累丰富审计经验。

        赵海蓉    注册        2008 年起从事注册会计师工作,长期负责    13      无    是
                  会计师  上市公司、新三板公司的审计工作。

        2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

        上述拟签字会计师卞文漪、赵海蓉,质量控制复核人刘文华符合独立性要求,

    近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

        (三)审计收费

        2020 年度审计费用为人民币 231.30 万元(不含税)。经协商,2021 年度审计费

    用不高于人民币 250 万元(不含税,包含内部控制审计费用)。

        审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

    多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务

    所的收费标准确定。

        二、拟续聘会计事务所履行的程序

        (一)审计委员会履职情况

        公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认

    为其具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验

    和能力。在为公司近年来提供财务报告审计和内部控制审计的过
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