证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2022-049
浙江众成包装材料股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 533,461,993.30 15.50% 1,447,191,213.12 8.51%
归属于上市公司股东
40,760,107.27 -18.20% 135,216,008.31 -5.99%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 36,543,140.86 -14.79% 123,261,477.92 -6.96%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
— — 219,614,107.79 38.33%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
0.05 -25.00% 0.15 -6.25%
股)
稀释每股收益(元/
0.05 -25.00% 0.15 -6.25%
股)
加权平均净资产收益
1.92% -0.61% 6.47% -0.89%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,680,670,164.86 3,586,793,973.50 2.62%
归属于上市公司股东
2,144,639,784.88 2,026,672,397.46 5.82%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
1,170,805.41 1,154,465.75
分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 1,989,484.49 9,620,881.81
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
1,007,452.79 3,339,196.92
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,556.83 667,351.14
减:所得税影响额 306,366.64 1,389,711.23
少数股东权益影响额(税后) 220,966.47 1,437,654.00
合计 4,216,966.41 11,954,530.39 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
(一)、资产结构变化:
1、报告期末,公司货币资金较年初增加了 145.93%,其他非流动资产较年初减少了 44.07%,主要是公司为控股子公司融资提供银行存单质押担保,期初有较大数额的银行存单计入了其他非流动资产,期末根据相关规定调整至货币资金所致。
2、报告期末,公司交易性金融资产较年初下降了 29.67%,主要是由于报告期内用于现金管理购买的金融机构理财产品减少所致。
3、报告期末,公司预付款项较年初增加了 144.99%,主要是由于报告期内预付原料、辅料及备品备件等款项增加所致。
4、报告期末,公司其他流动资产较年初减少了 91.52%,主要是由于报告期末公司进项留底税额减少所致。
5、报告期末,公司应付票据较年初减少了 64.43%,主要是由于报告期内开具银行承兑汇票减少所致。
6、报告期末,公司应交税费较年初减少了 32.67%,主要是由于报告期内支付了上年末应交税费所致。
7、报告期末,公司其他应付款较年初减少了 68.04%,主要是由于报告期内减少了因股东对控股子公司提供的暂借财务资助款所致。
8、报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初增加了 235.24%,主要是由于控股子公司的部分“长期借款”随着到期日的临近,已按规定调整到“一年内到期的非流动负债”所致。
9、报告期末,公司其他综合收益较年初增加了 239.51%(年初余额为负数,期末余额为正数),主要是由于报告期末与年初相比美元对人民币汇率大幅升值所致。
10、报告期末,公司专项储备较年初增加了 80.66%,主要是由于报告期末计提的专项储备增加所致。
11、报告期末,公司未分配利润较年初增加了 30.96%,主要是由于随着报告期内公司盈利的增加,报告期末净利润结转未分配利润所致。
12、报告期末,公司少数股东权益较年初增加了 155.18%,主要是由于报告期内公司控股子公司众立合成材料的少数股东根据审议程序,与公司一起实施了对众立合成材料同比增资所致。
……