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汉缆股份:审计委员会关于续聘公司2021年度审计机构的意见

公告日期:2021-04-30

汉缆股份:审计委员会关于续聘公司2021年度审计机构的意见 PDF查看PDF原文

          青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会

            关于续聘公司 2021 年度审计机构的意见

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定,作为青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会委员,现对续聘公司 2021 年度审计机构事宜发表如下意见:

    公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,有充分理由相信会计师事务所的独立性,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

审计委员会成员:  樊培银  赵纯永  孙吉强

                                              青岛汉缆股份有限公司

                                                董事会审计委员会

                                                  2021 年 4 月 28 日

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