南通江海电容器股份有限公司
2022年度财务决算报告
公司2022年12月31日母公司及合并的资产负债表、2022年度母公司及合并的利润表、
2022年度母公司及合并的现金流量表、2022年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将2022年财务决算的有关情况汇报如下:
一、2022年度主要财务数据和指标 单位:万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减(%)
营业总收入(万元) 452,168 354,968 27.38%
营业利润(万元) 75,272 50,054 50.38%
利润总额(万元) 74,968 50,091 49.66%
归属于母公司股东的净利润(万元) 66,124 43,492 52.04%
经营活动产生的现金流量净额(万元) 41,718 31,083 34.22%
总资产(万元) 660,845 557,277 18.58%
归属于母公司股东的所有者权益(万 488,879 430,067 13.68%
元)
总股本(万元) 83,886 83,042 1.02%
基本每股收益(元/股) 0.79 0.53 49.47%
每股净资产(元) 5.83 5.18 12.51%
加权平均净资产收益率 14.42% 10.61% 35.91%
二、经营情况
2022年公司实现营业收入452,168万元,比上年增长27.38%,实现利润总额74,968万元,比上年增长49.66%,实现归属于公司普通股股东的净利润66,124万元,比上年增长52.04%,经营活动产生的净现金流41,718万元,同比上年上升34.42%,具体财务数据如下:
1、2022年公司实现营业收入452,168万元,比上年增长27.38%。
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 增幅
营业收入 占比 营业收入 占比
主营业务收入 447,454 98.96% 350,023 98.61% 27.84%
其他业务收入 4,714 1.04% 4,945 1.39% -4.67%
合计 452,168 100.00% 354,968 100.00% 27.38%
主营业务收入是公司的主要收入来源,占总收入的98.96%,同比增长27.84%。
2、2022年利润总额74,968万元同比增长49.66%,其中营业利润75,272万元,比上年增长50.38%。
单位:万元
利润项目 2022 年 2021 年 变动情况
金额 比例 金额 比例 增减额 增减幅度
主营利润 76,158 101.59% 47,026 93.88% 29,132 61.95%
其他收益 2,495 3.33% 2,608 5.21% -113 -4.34%
营 投资收益 696 0.93% 1,495 2.98% -799 -53.42%
业 公允价值变动收益 9 0.01% 105 0.21% -96 -91.69%
利 信用减值损失 -1,147 -1.53% -549 -1.10% -598 108.95%
润 资产减值损失 -3,014 -4.02% -578 -1.15% -2,436 421.37%
资产处置收益 75 0.10% -52 -0.10% 127 -244.33%
小计 75,272 100.41% 50,054 99.93% 25,218 50.38%
营业外收支 -304 -0.41% 37 0.07% -341 -922.67%
利润总额 74,968 100.00% 50,091 100.00% 24,877 49.66%
2022年主营业务利润同比2021年增长了61.95%,占利润总额的101.59%,是公司营业利润增长的主要来源,资产减值及信用减值同比上年增加了3033万元计提,主要是随着销售增长同比计提的应收账款及存货跌价准备增加,并且计提了1,514万元的商誉减值。
主营业务毛利率水平同比上年上升0.49个百分点。
(1)、2022年主营业务毛利率略有上升的主要原因是产品结构优化所致。
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 增幅
毛利 占比 毛利率 毛利 占比 毛利率
主营业务收入 117,899 98.87% 26.35% 90,519 98.35% 25.86% 30%
其他业务收入 1,343 1.13% 28.48% 1,523 1.65% 30.80% -12%
合计 119,241 100.00% 26.37% 92,043 100% 25.93% 30%
(2)、期间费用下降, 占销售收入比例同比上年下降了3个百分点,同比降幅5%。
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 增幅
金额 占收入比例 金额 占收入比例
销售费用 7,811 1.73% 7,335 2.07% 6%
管理费用 14,483 3.20% 15,284 4.31% -5%
研发费用 21,895 4.84% 19,699 5.55% 11%
财务费用 -3,468 -0.77% 730 0.21% -575%
期间费用合计 40,721 9.01% 43,047 12.13% -5%
2022年期间费用同比2021年下降5%,期间费用占收入比例9.01%,同比上年下降了3个百分点,总费用占销售收入比重下降主要是管理费用及财务费用的占比下降。2022年研发投入费用21,895万元,同比上期增长了11%,主要是在超级电容器和薄膜电容器等方面的持续研发投入。财务费用比上年下降了575%,主要是2022年度汇率波动影响的,本期产生3,964万元汇兑收益,同比上期减少了4,446万元汇兑损失。
3、归属于上市公司股东的净利润66,124万元,同比增长了52.04%
单位:万元
项目 2022 年 2021 年 增幅
利润总额 74,968 50,091 49.66%
所得税费用 8,721 6,254 39.44%
净利润 66,247 43,838 51.12%
归属于母公司所有者的净利润 66,124 43,4