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江海股份:南通江海电容器股份有限公司2022年度财务决算报告

公告日期:2023-03-30

江海股份:南通江海电容器股份有限公司2022年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

              南通江海电容器股份有限公司

                2022年度财务决算报告

    公司2022年12月31日母公司及合并的资产负债表、2022年度母公司及合并的利润表、
2022年度母公司及合并的现金流量表、2022年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。现将2022年财务决算的有关情况汇报如下:

    一、2022年度主要财务数据和指标                              单位:万元

                    项目                      2022 年度        2021 年度      同比增减(%)

    营业总收入(万元)                        452,168      354,968          27.38%

    营业利润(万元)                          75,272        50,054          50.38%

    利润总额(万元)                          74,968        50,091          49.66%

    归属于母公司股东的净利润(万元)            66,124        43,492          52.04%

    经营活动产生的现金流量净额(万元)          41,718        31,083          34.22%

    总资产(万元)                              660,845      557,277          18.58%

    归属于母公司股东的所有者权益(万            488,879      430,067          13.68%

    元)

    总股本(万元)                              83,886        83,042            1.02%

    基本每股收益(元/股)                          0.79          0.53          49.47%

    每股净资产(元)                              5.83          5.18          12.51%

    加权平均净资产收益率                        14.42%        10.61%          35.91%

    二、经营情况

    2022年公司实现营业收入452,168万元,比上年增长27.38%,实现利润总额74,968万元,比上年增长49.66%,实现归属于公司普通股股东的净利润66,124万元,比上年增长52.04%,经营活动产生的净现金流41,718万元,同比上年上升34.42%,具体财务数据如下:

    1、2022年公司实现营业收入452,168万元,比上年增长27.38%。

                                                                单位:万元

          项目                2022 年                    2021 年              增幅

                      营业收入      占比        营业收入        占比

      主营业务收入      447,454      98.96%      350,023        98.61%      27.84%

      其他业务收入        4,714      1.04%        4,945        1.39%      -4.67%


          合计          452,168    100.00%      354,968      100.00%      27.38%

    主营业务收入是公司的主要收入来源,占总收入的98.96%,同比增长27.84%。

    2、2022年利润总额74,968万元同比增长49.66%,其中营业利润75,272万元,比上年增长50.38%。

                                                                单位:万元

        利润项目                2022 年                2021 年                变动情况

                            金额      比例      金额        比例      增减额    增减幅度

      主营利润            76,158  101.59%    47,026      93.88%    29,132    61.95%

      其他收益              2,495    3.33%      2,608      5.21%      -113    -4.34%

 营  投资收益                696    0.93%      1,495      2.98%      -799    -53.42%

 业  公允价值变动收益          9    0.01%        105      0.21%      -96    -91.69%

 利  信用减值损失        -1,147    -1.53%      -549      -1.10%      -598    108.95%

 润  资产减值损失        -3,014    -4.02%      -578      -1.15%    -2,436    421.37%

      资产处置收益            75    0.10%        -52      -0.10%      127  -244.33%

      小计                75,272  100.41%    50,054      99.93%    25,218    50.38%

      营业外收支            -304    -0.41%        37      0.07%      -341  -922.67%

        利润总额          74,968  100.00%    50,091    100.00%    24,877    49.66%

    2022年主营业务利润同比2021年增长了61.95%,占利润总额的101.59%,是公司营业利润增长的主要来源,资产减值及信用减值同比上年增加了3033万元计提,主要是随着销售增长同比计提的应收账款及存货跌价准备增加,并且计提了1,514万元的商誉减值。

    主营业务毛利率水平同比上年上升0.49个百分点。

    (1)、2022年主营业务毛利率略有上升的主要原因是产品结构优化所致。

                                                              单位:万元

        项目                    2022 年                        2021 年                  增幅

                        毛利      占比    毛利率      毛利      占比    毛利率

    主营业务收入      117,899  98.87%  26.35%      90,519  98.35%  25.86%          30%

    其他业务收入        1,343    1.13%  28.48%      1,523    1.65%  30.80%          -12%

        合计          119,241  100.00%  26.37%      92,043    100%  25.93%          30%

    (2)、期间费用下降, 占销售收入比例同比上年下降了3个百分点,同比降幅5%。

                                                                单位:万元

      项目                    2022 年                          2021 年                增幅

                          金额        占收入比例      金额        占收入比例

    销售费用              7,811        1.73%      7,335            2.07%          6%

    管理费用              14,483        3.20%    15,284            4.31%          -5%

    研发费用              21,895        4.84%    19,699            5.55%          11%

    财务费用              -3,468        -0.77%        730            0.21%        -575%


  期间费用合计            40,721        9.01%    43,047          12.13%          -5%

    2022年期间费用同比2021年下降5%,期间费用占收入比例9.01%,同比上年下降了3个百分点,总费用占销售收入比重下降主要是管理费用及财务费用的占比下降。2022年研发投入费用21,895万元,同比上期增长了11%,主要是在超级电容器和薄膜电容器等方面的持续研发投入。财务费用比上年下降了575%,主要是2022年度汇率波动影响的,本期产生3,964万元汇兑收益,同比上期减少了4,446万元汇兑损失。

    3、归属于上市公司股东的净利润66,124万元,同比增长了52.04%

                                                          单位:万元

                    项目                    2022 年            2021 年        增幅

                利润总额                      74,968        50,091      49.66%

                所得税费用                      8,721        6,254      39.44%

                  净利润                      66,247        43,838      51.12%

        归属于母公司所有者的净利润              66,124        43,4
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