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002396 深市 星网锐捷


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星网锐捷:关于续聘公司2024年度审计机构的公告

公告日期:2024-12-07


 证券代码:002396            证券简称:星网锐捷        公告编号:临 2024-60

              福建星网锐捷通讯股份有限公司

            关于续聘公司2024年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

  福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 6 日
召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内控审计机构。本次拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)(以下简称“《选聘办法》”)的规定。该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:

    一、拟续聘的会计师事务所情况说明

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
  由于双方合作良好,为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

    二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

  (1)会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

  (2)成立日期:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师
事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。1998 年 12 月,与原主管单位福
建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
  (3)组织形式:特殊普通合伙

  (4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

  (5)首席合伙人:童益恭

    2、人员信息

  截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人
66 名、注册会计师 337 名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173
人。

    3、业务规模

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额为44,676.50 万元,其中审计业务收入 42,951.70 万元,证券业务收入 24,547.76万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

    4、投资者保护能力

  截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计
赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

    5、诚信记录

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

    (二)项目信息

    1.基本信息

  拟签字项目合伙人:童益恭,注册会计师,1993 年取得注册会计师资格,1996 年起从事上市公司审计,1992 年开始在本所执业,近三年签署和复核了星网锐捷、片仔癀、福光股份、睿能科技等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师:李立凡,注册会计师,2003 年起取得注册会计师资格,2006 年起从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,近三年签署了星网锐捷及金牌家居等 2 家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:林文锋,注册会计师,1997 年起取得注册会计师资格,2000 年起从事上市公司审计,1994 年开始在本所执业,近三年复核了星网锐捷、锐捷网络、浔兴股份等多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。
    2.诚信记录

  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。项目质量控制复核人林文锋近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次,具体情况详见下表:

 姓名      处理处罚日期      处理处罚类型  实施单位      事由及处理处
                                                            罚 情况

 林文锋    2023 年 12 月 22 行政监管措施  中国证券监督 事由:在执行福
          日                                管理委员会福 建星网锐捷通
                                              建监管局      讯股份有限公
                                                            司 2017 年年
                                                            报审计项目时
                                                            股份支付审计
                                                            程序执行不到
                                                            位;处罚情况:
                                                            采取监管谈话
                                                            措施。

    3.独立性

  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4.审计收费

  公司 2024 年度财务报告和内部控制审计含税费用合计为 275 万元(包含锐
捷网络审计费用),其中财务审计收费 215 万元,内控审计收费 60 万元。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会审议情况

  公司第七届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 12 月 6 日召开,对公司
拟续聘 2024 年审计机构事项进行了认真审阅,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在对本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计过程中,经过与公司管理层的充分沟通,制订了合理的审计计划,密切保持与独立董事、审计委员会的联络,及时反映审计中发现的问题,在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。

  根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年上半年联合下发的《选聘办法》第十二条规定:“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时,《选聘办法》第二十二条规定:“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的,或者没有规定的,由履行出资人职责的机构统筹安排,自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

  公司连续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构已超过 10年,根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定,综合考虑公司 2024 年度审计工作的持续性及稳定性,确保年审机构的平稳过渡,审计委员会提议续聘华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构,并同意将该事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

    (二)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

  公司于 2024 年 12 月 6 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于
续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内控审计机构,负责公司 2024 年度财务及内控审计工作。

    (三)生效日期

  该议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

  (一)第七届董事会第四次会议决议;

  (二)第七董事会审计委员会第三次会议审核意见;

  (三)华兴会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件。

    特此公告。

                                        福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年12月6日