证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2021)015 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4 月 6
日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构,聘用期为一年,该议案尚需提交公司 2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,已连续 15年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,聘用期为一年,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市公司 客户家数 511 家
(含 A、B 股)审 审计收费总额 5.8 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热
力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运
输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租
赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理
业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 38
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购
买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无
需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次,未受
到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到
监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时开
何时成为 何时开始 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司审
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 始在本 公司提 计报告情况
师 公司审计 所执业 供审计
服务
2020 年度,签署宁波联合、新
澳纺织、电光科技、水晶光电、
威星智能 2019年度审计报告。
2019 年度,签署宁波联合、威
项目合伙人 陈志维 2005 年 2003 年 2003 年 2008 年 星智能、中来股份 2018 年度审
计报告。
2018 年度,签署了宁波联合、
威星智能、海越能源、海翔药
业 2017 年度审计报告。
2020 年度,签署宁波联合、新
澳纺织、电光科技、水晶光电、
签字注册会计 威星智能 2019年度审计报告。
师 陈志维 2005 年 2003 年 2003 年 2008 年 2019 年度,签署宁波联合、威
星智能、中来股份 2018 年度审
计报告。
2018 年度,签署了宁波联合、
威星智能、海越能源、海翔药
业 2017 年度审计报告。
2020 年度,签署水晶光电 2019
年度审计报告。
伍贤春 2008 年 2006 年 2006 年 2019 年 2019 年度,签署电光科技 2018
年度审计报告。
2018 年度,签署宁波联合、电
光科技 2017 年度审计报告
质量控制复核 游小辉 2002 年 2006 年 2011 年 2020 年 最近三年复核 2 家上市公司审
人 计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处
罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
海越能源集团股份有限公司
1 陈志维 2019 年 12 月 行政监管措施 浙江监管局 2017 年年报审计项目涉及会
计差错
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2020 年度财务审计费用为 120万元(含内控审计费用 24万元),系按照市场公允合理