深圳劲嘉集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
2020 年,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)全面贯彻发展战略规划,顺应市场变化抓住机遇,不断拓展市场,通过调整和优化产品结构,公司经营状况和财务状况呈现良好的发展状态。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2020 年主要财务指标及经营财务情况报告如下:
一、 财务报表编制情况
1、 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计
准则―基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,编制财务报表。
2、 财务报表真实、完整地反映了公司及合并 2020 年 12 月 31 日的财务状
况,以及 2020 年度经营成果和现金流量等有关信息。
3、 财务报表业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
4、 本报告期内,公司公司除以下会计政策变更外,无其他会计政策变更、
重大会计估计、重大会计核算方法变更事项的发生:
1) 执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017
年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第五届董
事会第三次会议于 2020 年 4 月 13 日决议通过,本集团于 2020 年 1 月 1 日起开
始执行前述新收入准则。
5、 2020 年公司合并报表范围减少 0 家子公司、新增 2 家子公司:
2020 年 6 月子公司深圳劲嘉物业管理有限公司出资人民币 600.00 万元设立
子公司深圳劲嘉产业园物业管理有限公司(以下简称“劲嘉产业园”),持有其100%股权,劲嘉产业园纳入本公司本期合并报表。
2020 年 12 月子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司与子公司中华香港国
际烟草集团有限公司共同出资人民币 10,000.00万元设立合资公司菏泽中丰田光电科技有限公司(以下简称“菏泽中丰田”),子公司中丰田光电科技(珠海)有限公司持有菏泽中丰田 70%股权,子公司中华香港国际烟草集团有限公司持有其
30%股权,菏泽中丰田纳入本公司本期合并报表。
二、 基本财务状况
1、 主要经营指标
单位:人民币亿元
项 目 2020 年 2019 年 本报告期比上
年同期增减
营业总收入 41.91 39.89 5.06%
营业利润 9.91 11.33 -12.58%
利润总额 9.93 11.33 -12.35%
归属于上市公司股东的净利润 8.24 8.77 -6.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常 7.79 8.59 -9.25%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10.45 11.90 -12.14%
项 目 2020 年末 2019 年末 本报告期末比
上年度末增减
总资产 90.07 86.73 3.85%
归属于上市公司股东的所有者权益 74.26 69.26 7.22%
2、 主要财务指标
1) 盈利指标
项目 2020 年 2019 年 本报告期比上年同期
增减
基本每股收益(元/股) 0.56 0.60 -6.67%
稀释每股收益(元/股) 0.56 0.60 -6.67%
扣除非经常性损益后的基本每 0.53 0.58 -8.78%
股收益(元/股)
净资产收益率(%) 11.47% 13.06% 减少 1.59 个百分点
每股经营活动产生的现金流量 0.71 0.81 -11.69%
净额(元/股)
归属于上市公司股东的每股净 5.07 4.70 7.76%
资产(元/股)
2) 偿债能力指标
财务指标名称 2020 年 2019 年 本报告期比上
年同期增减
1、流动比率 3.03 2.52 0.51
2、速动比率 2.52 1.87 0.65
3、资产负债率(母公司) 19.97% 23.85% -3.88%
4、利息保障倍数 1,343.00 1,146.01 196.99
3) 资产管理能力指标
财务指标名称 2020 年 2019 年 本报告期比上
年同期增减
1、应收帐款周转率(次) 6.95 5.86 1.09
2、存货周转率(次) 3.47 2.68 0.79
3、总资产周转率(次) 0.47 0.47 0.00
三、 经营业务情况
1、 营业总收入情况
单位:人民币万元
项目 营业收入 占营业总收入比重
主营业务收入 408,541.92 97.47%
其他业务收入 10,600.71 2.53%
营业总收入 419,142.63 100.00%
2、 主营业务按行业、产品和地区分布情况
1) 分行业经营情况
单位:人民币万元
主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比
行业类别 收入 成本 毛利率 入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
包装印刷 335,023.58 211,075.34 37.00% -8.81% -4.58% -2.79%
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主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比
行业类别 收入 成本 毛利率 入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
镭射包装材料 71,133.98 55,370.74 22.16% 3.28% 0.75% 1.96%
物业管理 1,609.10 1,113.67 30.79% 17.79% 18.21% -0.25%
其他行业 86,371.69 80,953.72 6.27% 147.11% 169.17% -7.68%
行业之间抵销 -85,596.44 -79,220.07 7.45% 3.53% 2.93% 0.54%
合计 408,541.91 269,293.40 34.08% 4.78% 16.98% -6.87%
2) 分产品经营情况
单位:人民币万元
主营业务 主营业务 主营业务收 主营业务成 毛利率比
产品类别 收入 成本 毛利率 入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减 期增减 增减
烟标 239,863.00 151,176.62 36.97% -13.79% -5.28% -5.67%
镭射包装材料 71,133.98 55,370.74 22.16% 3.28% 0.75% 1.96%
彩盒 92,003.83 56,563.62 38.52% 10.04% 0.04% 6.15%
其他产品 91,137.55 85,402.49 6.29% 117.76% 136.74% -7.51%
产品之间抵销 -85,596.44 -79,220.07 7.45% 3.53% 2.93% 0.54%
合计 408,541.92 269,293.40 34.08%