证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2023-023
上海海得控制系统股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入(元) 609,497,642.18 445,069,074.02 36.94%
归属于上市公司股东的净利 20,021,249.77 13,793,052.30 45.15%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 19,005,584.82 12,935,270.80 46.93%
(元)
经营活动产生的现金流量净 -88,065,048.58 -41,695,069.92 -111.21%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0569 0.0392 45.15%
稀释每股收益(元/股) 0.0569 0.0392 45.15%
加权平均净资产收益率 1.54% 1.16% 0.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 3,192,262,198.42 3,129,579,192.55 2.00%
归属于上市公司股东的所有 1,308,327,417.77 1,288,306,168.00 1.55%
者权益(元)
备注:公司工业电气自动化业务与工业信息化业务市场渐入复苏,新增的数字化、信息化自主可控产品接受行业市场应
用验证;新能源业务增长迅猛,尤其是新能源储能业务在产业政策的带动下发展迅速,本年度迄今在手执行订单近
1.5GWh。
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策 600,067.38
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 85,820.27
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 576,877.56
支出
减:所得税影响额 145,291.22
少数股东权益影响额(税后) 101,809.04
合计 1,015,664.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
项目 涉及金额(元) 原因
增值税即征即退与公司正常经营业务-
软件产品的开发及销售密切相关;《财
政部、国家税务总局关于软件产品增
值税政策的通知》(财税[2011]100
号)作为政策依据,符合国家政策规
软件产品增值税税负超过 3%部分即征 定;多年来本公司均依据该政策获得
即退收入 1,064,102.85 相应的即征即退收入,因此不属于性
质特殊或偶发性的事项,不将其列报
为非经常性损益,不会影响报表使用
人对公司经营业绩和盈利能力的正常
判断。基于上述考虑,公司未将此项
即征即退收入列报为非经常性损益项
目。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动 30%以上的主要原因:
序号 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减比例 变动原因说明
1 在建工程 3,114,935.94 419,041.57 主要系报告期内新项目筹建增加所
643.35%致。
2 开发支出 12,822,762.36 7,763,845.83 65.16%主要系报告期内研发资本化增加所
致。
3 应付职工薪酬 7,622,221.84 41,808,735.53 主要系报告期内支付上年度职工薪
-81.77%酬所致。
4 应交税费 37,571,195.84 56,018,675.39 主要系报告期内缴纳上年度税金所
-32.93%致。
5 其他流动负债 2,782,420.46 5,914,306.37 主要系报告期内预收账款减少导致
-52.95%待转销项税额减少所致。
2、 利润表项目变动 30%以上的主要原因:
序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明
1 营业收入 609,497,642.18 445,069,074.02 36.94%主要系报告期内新增储能业务所
致。
2 营业成本 505,577,931.35 362,114,933.18 主要系报告期内新增储能业务所
39.62%致。
3 研发费用 21,084,374.47 15,648,258.87