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海得控制:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的公告

公告日期:2022-04-29

海得控制:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002184        证券简称:海得控制          公告编号:2022-005

              上海海得控制系统股份有限公司

关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务
                    报告审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 公司 2021 年度审计意见为标准的无保留意见;
2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所;
3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
    上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 4 月 27 日
召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司 2022 年度财务报告审计机构,现将具体情况公告如下:

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    (一)机构信息

    1、基本信息

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)的前身是 1985 年
成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊
普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088
室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
    2、人员信息

    众华所首席合伙人:陆士敏

    2021 年末合伙人数量:42 人


    2021 年末注册会计师人数:338 人

    2021 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:140 人

    3、业务规模

    2021 年度业务收入(经审计):人民币 5.21 亿元

    2021 年度审计业务收入(经审计):人民币 4.11 亿元

    2021 年度证券业务收入(经审计):人民币 1.63 亿元

    2021 年度上市公司审计客户家数:74 家

    2021 年度审计的上市公司所属主要行业:制造业,信息传输、软件和信息
技术服务业以及建筑业等

    2021 年度上市公司审计收费总额:人民币 0.92 亿元

    同行业上市公司审计客户家数:5 家

    4、投资者保护能力

    按照相关法律法规的规定,众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000
万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

    (1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

    2021 年 12 月,江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公
司(以下称“雅博科技”)、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,改判众华所对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。

    (2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

    2021 年 10 月,浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限
公司(以下称“圣莱达”)、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决,判决众华所需与圣莱达承担连带责任,众华所已经针对该等二审判决申请再审。
    5、诚信记录

    众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、未受到刑事处罚、自律监管措
施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次(涉及 3 人)
和监督管理措施 7 次(涉及 10 人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施

    (二)项目成员信息

    1、人员信息

    项目合伙人:刘文华

    执业资质:中国注册会计师

    是否从事过证券服务业务:是

    是否具备相应的专业胜任能力:是

    从业经历:1997 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,
1997 年开始在众华所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务; 截至本公告日,近三年签署 6 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师:王旭智

    执业资质:中国注册会计师

    是否从事过证券服务业务:是

    是否具备相应的专业胜任能力:是

    从业经历:2014 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计业务,
2010 年开始在众华所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署 2 家上市公司审计报告。

    质量控制复核人:林德伟

    执业资质:中国注册会计师

    是否从事过证券服务业务:是

    是否具备相应的专业胜任能力:是

    从业经历:2008 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,
2008 年开始在众华所执业,2018 年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年复核 7 家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

    上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。

    3、独立性

    众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

    (三)审计收费

    2021 年度,众华所审计费用为不含税人民币 70 万元。众华所根据项目的繁
简程度、工作要求、所需的工作条件和工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标准。2022 年度收取的财务报告审计费用拟与 2021年度相同,如遇审计范围调整或审计工作量明显变动,审计费用双方另行协商后确定。2022 年度收取的内部控制审计费用待双方另行协商后确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    (一)审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并查阅了众华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,认可众华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意续聘众华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1. 独立董事的事前认可意见

    众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守。我们同意将《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务报告审计机构的议案》提交公司董事会审议。

    2. 独立董事的独立意见

    鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司 2021 年度审计业务中的
表现,审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘众华会计师事
务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务报告审计机构。

    (三)董事会对议案审议和表决情况

    公司召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议,经审议,全票通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》,所有董事一致同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

    (四)生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、报备文件

    (一)公司第八届董事会第四次会议决议;

    (二)审计委员会履职情况的证明文件;

    (三)独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见;

    (四)独立董事关第八届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见;

    (五)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。

                                  上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 29 日

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